lC - Lista de empenhos.

OPÇÕES DE FILTRO - EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
LISTA DE EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS - 2025 Foram encontradas 3041 registros
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EMPENHO: 2025NE514001 - DATA: 14/05/2025
JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 13 a 17 de Maio de 2025, conforme portaria nº 5 [...]
480,00 480,00 480,00
EMPENHO: 2025NE514003 - DATA: 14/05/2025
JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 12 a 13 de Maio de 2025, conforme portaria nº 5 [...]
180,00 180,00 180,00
EMPENHO: 2025NE514013 - DATA: 14/05/2025
Érica Rosane da silva
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 18 a 21 de Maio de 2025, conforme portaria n [...]
700,00 700,00 700,00
EMPENHO: 2025NE514006 - DATA: 14/05/2025
JOSÉ CARLOS DE FREITAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 15 de Maio de 2025, conforme portaria nº 557/ [...]
60,00 60,00 60,00
EMPENHO: 2025NE514011 - DATA: 14/05/2025
MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE
'Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 14 a 15 de Maio de 2025, conforme portaria nº [...]
180,00 180,00 0,00
EMPENHO: 2025NE514014 - DATA: 14/05/2025
RENATA FELÍCIA DE QUEIROZ BANDEIRA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 18 a 21 de Maio de 2025, conforme portaria nº 5 [...]
420,00 420,00 420,00
EMPENHO: 2025NE514009 - DATA: 14/05/2025
EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 15 de Maio de 2025, conforme portaria nº 554/ [...]
60,00 60,00 60,00
EMPENHO: 2025NE514005 - DATA: 14/05/2025
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE
Aquisição de Gêneros Alimentícios, a fim de suprir as necessidades do Centro de Apoio Psicossocial - CAPS deste município.
11.291,15 11.291,15 0,00
EMPENHO: 2025NE513008 - DATA: 13/05/2025
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
Gabinete da Prefeita
Aquisição de material de limpeza, a fim de suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas vinculadas a mesma.
2.371,13 2.551,13 180,00
EMPENHO: 2025NE513007 - DATA: 13/05/2025
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
Gabinete da Prefeita
Aquisição de material descartáveis, para atender a demanda das Unidades Administrativas do município de Pau dos Ferros/RN.
1.087,16 1.267,16 180,00
EMPENHO: 2025NE513002 - DATA: 13/05/2025
GILVAN GOMES DUARTE
Gabinete da Prefeita
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
2.440,00 8.168,39 2.560,00
EMPENHO: 2025NE513006 - DATA: 13/05/2025
RONIELLE BIZERRA DE LIMA
Gabinete da Prefeita
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
2.600,00 2.660,00 2.660,00
EMPENHO: 2025NE513005 - DATA: 13/05/2025
PEDRO JULIO DE OLIVEIRA
Gabinete da Prefeita
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
2.480,00 2.540,00 2.540,00
EMPENHO: 2025NE513003 - DATA: 13/05/2025
Hélio Gomes de Ferreira
Gabinete da Prefeita
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
2.520,00 2.760,00 2.760,00
EMPENHO: 2025NE513001 - DATA: 13/05/2025
DANILO KATHTSON BILRO DE SOUZA
Gabinete da Prefeita
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
2.600,00 7.363,99 2.840,00
EMPENHO: 2025NE513004 - DATA: 13/05/2025
ILTON CARLOS PEREIRA BATISTA
Gabinete da Prefeita
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
2.520,00 2.580,00 2.520,00
EMPENHO: 2025NE513001 - DATA: 13/05/2025
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
Secretaria do Meio Ambiente
Aquisição de material de limpeza, a fim de suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas vinculadas a mesma.
1.572,86 7.363,99 2.840,00
EMPENHO: 2025NE513001 - DATA: 13/05/2025
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
Secretaria do Desenvolvimento Rural
Aquisição de material descartáveis, para atender a demanda das Unidades Administrativas do município de Pau dos Ferros/RN.
695,47 7.363,99 2.840,00
EMPENHO: 2025NE513002 - DATA: 13/05/2025
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
Secretaria do Desenvolvimento Rural
Aquisição de material de limpeza, a fim de suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas vinculadas a mesma.
1.677,68 8.168,39 2.560,00
EMPENHO: 2025NE513002 - DATA: 13/05/2025
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
Secretaria de Infraestrutura
Aquisição de material de limpeza, a fim de suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas vinculadas a mesma.
1.922,79 8.168,39 2.560,00
EMPENHO: 2025NE513001 - DATA: 13/05/2025
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
Secretaria de Infraestrutura
Aquisição de material descartáveis, para atender a demanda das Unidades Administrativas do município de Pau dos Ferros/RN.
834,25 7.363,99 2.840,00
EMPENHO: 2025NE513001 - DATA: 13/05/2025
JAMY ALENCAR LIMA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 12 a 14 de Maio de 2025, conforme portaria nº [...]
240,00 7.363,99 2.840,00
EMPENHO: 2025NE513005 - DATA: 13/05/2025
MARCELO AUGUSTO DE QUEIROZ LIMA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 14 de Maio de 2025, conforme portaria nº 548 [...]
60,00 2.540,00 2.540,00
EMPENHO: 2025NE513008 - DATA: 13/05/2025
ANTONIO ARIOSVALDO SILVEIRA GOMES
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 13 a 14 de Maio de 2025, conforme portaria nº [...]
180,00 2.551,13 180,00
EMPENHO: 2025NE513002 - DATA: 13/05/2025
FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 12 a 13 de Maio de 2025, conforme portaria n [...]
120,00 8.168,39 2.560,00
EMPENHO: 2025NE513006 - DATA: 13/05/2025
FRANCISCO EDNALDO DE ARAUJO PEREIRA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 14 de Maio de 2025, conforme portaria nº 547 [...]
60,00 2.660,00 2.660,00
EMPENHO: 2025NE513004 - DATA: 13/05/2025
FRANCISCO EDNALDO DE ARAUJO PEREIRA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 14 de Maio de 2025, conforme portaria nº 548 [...]
60,00 2.580,00 2.520,00
EMPENHO: 2025NE513003 - DATA: 13/05/2025
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Fortaleza/CE no período de 13 a 14 de Maio de 2025, conforme portaria [...]
240,00 2.760,00 2.760,00
EMPENHO: 2025NE513007 - DATA: 13/05/2025
ANTONIO MARCOS DA SILVA GÓIS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 14 de Maio de 2025, conforme portaria nº 546/2 [...]
180,00 1.267,16 180,00
EMPENHO: 2025NE516005 - DATA: 13/05/2025
CASA IRMA ANANILIA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Contratação da casa de Acolhimento Irmã Ananília para a menor M. A. M. O., considerando a situação de vulnerabilidade da genitora, conforme determinação judicial no processo nº 080 [...]
3.036,00 6.252,00 3.216,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Ouro 2024Selo ATRICON Ouro 2023Selo ATRICON Ouro 2022