Data Pagamento | 
                                        Identificação do empenho Credor | 
                                        Orgão Histórico | 
                                        Valor (R$) | 
                                        Mais | 
                                    
                                
                                                                    
                                        | 18/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 2025NE210001
                                             
                                             07.355.441/0001-55 
                                            POSTO BOLIVEL LTDA
                                         | 
                                        02 - Secretaria de Governo
                                             
                                            
                                             
                                            Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum, óleo diesel S-10 e óleo diesel BS500, para o abastecimento no município de  [...]
                                         | 
                                        3.392,02 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 18/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 2025NE312002
                                             
                                             ###.XXX.XXX-## 
                                            Antonia Luciene da Silva Alves
                                         | 
                                        09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
                                             
                                            
                                             
                                            Diárias para custear deslocamento à cidade de Portalegre - RN, no dia 11 de março do corrente ano, com a finalidade de realizar diligencia institucional referente ao cumprimento do [...]
                                         | 
                                        60,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 18/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 2025NE312006
                                             
                                             ###.XXX.XXX-## 
                                            Mariana Pricilia de Assis
                                         | 
                                        09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
                                             
                                            
                                             
                                            Custear despesas decorrentes de seu deslocamento a cidade de Potalegre-RN durante o dia 11 de março do cerrente ano, com finalidade de transportar conselheiros tutelar que acompanh [...]
                                         | 
                                        60,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 18/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 2025NE314014
                                             
                                             ###.XXX.XXX-## 
                                            GLADYS MIRIAN DIÓGENES FERNANDES
                                         | 
                                        08 - Fundo Municipal de Saude
                                             
                                            
                                             
                                            Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de João Pessoa/PB, no período de 18 a 21 de Março de 2025, conforme port [...]
                                         | 
                                        960,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 18/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 2025NE318002
                                             
                                             ###.XXX.XXX-## 
                                            FRANCISCO EDNALDO DE ARAUJO PEREIRA
                                         | 
                                        08 - Fundo Municipal de Saude
                                             
                                            
                                             
                                            Pagamento de  Diária(s) referente a viagem de servidores  a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 19 de de março   de 2025, conforme [...]
                                         | 
                                        60,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 18/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 2025NE314013
                                             
                                             ###.XXX.XXX-## 
                                            MARIA JAQUELINE SAMPAIO LUCENA
                                         | 
                                        08 - Fundo Municipal de Saude
                                             
                                            
                                             
                                            Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de João Pessoa/PB, no período de 18 a 21 de Março de 2025, conforme port [...]
                                         | 
                                        960,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 18/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 2025NE318004
                                             
                                             ###.XXX.XXX-## 
                                            ANTÔNIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ
                                         | 
                                        08 - Fundo Municipal de Saude
                                             
                                            
                                             
                                            Diária(s) referente a viagem de servidores  a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 18 a 19 de de março   de 2025, conforme portaria n [...]
                                         | 
                                        180,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 18/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 2025NE318005
                                             
                                             ###.XXX.XXX-## 
                                            JOSÉ CARLOS DE FREITAS
                                         | 
                                        08 - Fundo Municipal de Saude
                                             
                                            
                                             
                                            Diária(s) referente a viagem de servidores  a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 15 a 16 de de março   de 2025, conforme portaria n [...]
                                         | 
                                        120,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 18/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 2025NE314015
                                             
                                             ###.XXX.XXX-## 
                                            LUCILA LACERDA DE LIMA
                                         | 
                                        08 - Fundo Municipal de Saude
                                             
                                            
                                             
                                            Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de João Pessoa/PB, no período de 18 a 21 de Março de 2025, conforme port [...]
                                         | 
                                        960,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 18/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 2025NE317008
                                             
                                             ###.XXX.XXX-## 
                                            RAFAEL TAVARES DA SILVEIRA SILVA
                                         | 
                                        08 - Fundo Municipal de Saude
                                             
                                            
                                             
                                            Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período de 19 a 21 de Março de 2025, conforme portaria n [...]
                                         | 
                                        240,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 18/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 2025NE318001
                                             
                                             ###.XXX.XXX-## 
                                            MARCELO AUGUSTO DE QUEIROZ LIMA
                                         | 
                                        08 - Fundo Municipal de Saude
                                             
                                            
                                             
                                            Pagamento de  Diária(s) referente a viagem de servidores  a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 19 de de março   de 2025, conforme [...]
                                         | 
                                        60,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 18/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 2025NE318003
                                             
                                             ###.XXX.XXX-## 
                                            ANTONIO MARCOS DA SILVA GÓIS
                                         | 
                                        08 - Fundo Municipal de Saude
                                             
                                            
                                             
                                            Pagamento de  Diária(s) referente a viagem de servidores  a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Alexandria/RN no período de 19 de de março   de 2025, confo [...]
                                         | 
                                        60,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 18/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 2025NE314001
                                             
                                             ###.XXX.XXX-## 
                                            ANTÔNIO GUILHERME VILAÇA DA SILVA
                                         | 
                                        06 - Secretaria Mun. de Educação
                                             
                                            
                                             
                                            Deslocamento para Natal/RN no período de 16 a 18 de março do corrente ano.
                                         | 
                                        240,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 18/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 2025NE314004
                                             
                                             ###.XXX.XXX-## 
                                            MARIA DAS DORES ALVES DE SOUZA
                                         | 
                                        02 - Secretaria de Governo
                                             
                                            
                                             
                                            Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 16 a 18 Março de 2025, conforme portaria nº 378/2025.
                                         | 
                                        480,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 18/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 2025NE318003
                                             
                                             ###.XXX.XXX-## 
                                            MARY KALLIANNE FERNANDES DE OLIVEIRA
                                         | 
                                        02 - Secretaria de Governo
                                             
                                            
                                             
                                            Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 18 a 20 Março de 2025, conforme portaria nº 379/2025.
                                         | 
                                        480,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 18/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 2025NE102005
                                             
                                             08.546.459/0001-05 
                                            TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
                                         | 
                                        10 - Secretaria de Finanças
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL
                                         | 
                                        7.000,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 17/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 2025NE201002
                                             
                                             00.000.000/1245-91 
                                            BANCO DO BRASIL S/A
                                         | 
                                        10 - Secretaria de Finanças
                                             
                                            
                                             
                                            REFERENTE TARIFAS BANCARIAS.
                                         | 
                                        3,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 17/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 2025NE201002
                                             
                                             00.000.000/1245-91 
                                            BANCO DO BRASIL S/A
                                         | 
                                        10 - Secretaria de Finanças
                                             
                                            
                                             
                                            REFERENTE TARIFAS BANCARIAS.
                                         | 
                                        81,79 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 17/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 2025NE102004
                                             
                                             00.000.000/1245-91 
                                            BANCO DO BRASIL S/A
                                         | 
                                        10 - Secretaria de Finanças
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA
                                         | 
                                        25,38 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 17/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 2025NE317001
                                             
                                             00.394.460/0409-50 
                                            SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
                                         | 
                                        09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
                                             
                                            
                                             
                                            Referente a devolução de saldo do Fundo Minicipal de Assistencia Social.
                                         | 
                                        52.075,48 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 17/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 2025NE102026
                                             
                                             08.324.196/0001-81 
                                            COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
                                         | 
                                        09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
                                             
                                            
                                             
                                            Contratação da Companhia Energética do Rio Grande do Norte  COSERN, com vistas à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para o exercício 2023, conforme especifi [...]
                                         | 
                                        7,85 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 17/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 2025NE102026
                                             
                                             08.324.196/0001-81 
                                            COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
                                         | 
                                        09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
                                             
                                            
                                             
                                            Contratação da Companhia Energética do Rio Grande do Norte  COSERN, com vistas à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para o exercício 2023, conforme especifi [...]
                                         | 
                                        14,44 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 17/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 2025NE102026
                                             
                                             08.324.196/0001-81 
                                            COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
                                         | 
                                        09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
                                             
                                            
                                             
                                            Contratação da Companhia Energética do Rio Grande do Norte  COSERN, com vistas à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para o exercício 2023, conforme especifi [...]
                                         | 
                                        14,66 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 17/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 2025NE102026
                                             
                                             08.324.196/0001-81 
                                            COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
                                         | 
                                        09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
                                             
                                            
                                             
                                            Contratação da Companhia Energética do Rio Grande do Norte  COSERN, com vistas à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para o exercício 2023, conforme especifi [...]
                                         | 
                                        15,55 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 17/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 2025NE102026
                                             
                                             08.324.196/0001-81 
                                            COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
                                         | 
                                        09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
                                             
                                            
                                             
                                            Contratação da Companhia Energética do Rio Grande do Norte  COSERN, com vistas à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para o exercício 2023, conforme especifi [...]
                                         | 
                                        88,92 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 17/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 2025NE102026
                                             
                                             08.324.196/0001-81 
                                            COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
                                         | 
                                        09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
                                             
                                            
                                             
                                            Contratação da Companhia Energética do Rio Grande do Norte  COSERN, com vistas à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para o exercício 2023, conforme especifi [...]
                                         | 
                                        26,89 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 17/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 2025NE102026
                                             
                                             08.324.196/0001-81 
                                            COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
                                         | 
                                        09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
                                             
                                            
                                             
                                            Contratação da Companhia Energética do Rio Grande do Norte  COSERN, com vistas à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para o exercício 2023, conforme especifi [...]
                                         | 
                                        27,94 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 17/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 2025NE102026
                                             
                                             08.324.196/0001-81 
                                            COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
                                         | 
                                        09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
                                             
                                            
                                             
                                            Contratação da Companhia Energética do Rio Grande do Norte  COSERN, com vistas à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para o exercício 2023, conforme especifi [...]
                                         | 
                                        30,37 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 17/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 2025NE102026
                                             
                                             08.324.196/0001-81 
                                            COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
                                         | 
                                        09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
                                             
                                            
                                             
                                            Contratação da Companhia Energética do Rio Grande do Norte  COSERN, com vistas à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para o exercício 2023, conforme especifi [...]
                                         | 
                                        45,92 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 17/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 2025NE102026
                                             
                                             08.324.196/0001-81 
                                            COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
                                         | 
                                        09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
                                             
                                            
                                             
                                            Contratação da Companhia Energética do Rio Grande do Norte  COSERN, com vistas à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para o exercício 2023, conforme especifi [...]
                                         | 
                                        47,27 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         |