| Data | Número Credor
 | Orgão Histórico
 | Fase | Valor (R$) | Mais | 
                                
                                	
                                                        | 26/02/2025 | 2025NE226002 FOPAG SEDUC -EFETIVO
 | 06 - Secretaria Mun. de Educação FOPAG SEDUC EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
 | LIQUIDADO | 120.066,97 |  | 
	
                                                        | 26/02/2025 | 2025NE226002 ANTONIO ARIOSVALDO SILVEIRA GOMES
 | 08 - Fundo Municipal de Saude Diária(s)  referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN no período   26  a 27 fevereiro    de 2025, conforme port [...]
 | LIQUIDADO | 180,00 |  | 
	
                                                        | 26/02/2025 | 2025NE226002 FOPAG SEDUC - FUNDEB 30% NORMAL
 | 06 - Secretaria Mun. de Educação FOPAG SEDUC  FUNDEB 30% ESCOLA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025
 | LIQUIDADO | 142.106,78 |  | 
	
                                                        | 26/02/2025 | 2025NE226002 WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
 | 07 - Secretaria de Infraestrutura O presente Termo de Referência visa a autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa para fornecimento de ma [...]
 | EMPENHADO | 11.102,52 |  | 
	
                                                        | 26/02/2025 | 2025NE226002 FOPAG SEDUC - FUNDEB 30% NORMAL
 | 06 - Secretaria Mun. de Educação FOPAG SEDUC  FUNDEB 30% ESCOLA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025
 | EMPENHADO | 142.106,78 |  | 
	
                                                        | 26/02/2025 | 2025NE226002 ANTONIO ARIOSVALDO SILVEIRA GOMES
 | 08 - Fundo Municipal de Saude Diária(s)  referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN no período   26  a 27 fevereiro    de 2025, conforme port [...]
 | EMPENHADO | 180,00 |  | 
	
                                                        | 26/02/2025 | 2025NE226002 FOPAG SEDUC -EFETIVO
 | 06 - Secretaria Mun. de Educação FOPAG SEDUC EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
 | EMPENHADO | 120.066,97 |  | 
	
                                                        | 26/02/2025 | 2025NE226001 ANTÔNIO GUILHERME VILAÇA DA SILVA
 | 06 - Secretaria Mun. de Educação Deslocamento do servidor a Fortaleza-CE, no período de 26 a 27 de fevereiro de 2025.
 | PAGO | 240,00 |  | 
	
                                                        | 26/02/2025 | 2025NE226001 FOPAG SEDUC - FUNDEB 30% INFANTIL
 | 06 - Secretaria Mun. de Educação FOPAG SEDUC  FUNDEB 30% INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025
 | PAGO | 63.540,03 |  | 
	
                                                        | 26/02/2025 | 2025NE226001 ANTÔNIO GUILHERME VILAÇA DA SILVA
 | 06 - Secretaria Mun. de Educação Deslocamento do servidor a Fortaleza-CE, no período de 26 a 27 de fevereiro de 2025.
 | LIQUIDADO | 240,00 |  | 
	
                                                        | 26/02/2025 | 2025NE226001 FOPAG SEDUC - FUNDEB 30% INFANTIL
 | 06 - Secretaria Mun. de Educação FOPAG SEDUC  FUNDEB 30% INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025
 | LIQUIDADO | 84.552,22 |  | 
	
                                                        | 26/02/2025 | 2025NE226001 Cirurgica Bezerra Distribuidora Ltda
 | 08 - Fundo Municipal de Saude Aquisição de material ambulatorial do tipo produtos para curativos especiais, destinados ao tratamento de lesões em pacientes diagnosticados e acompanhados pelos serviços de saúde  [...]
 | EMPENHADO | 156.774,20 |  | 
	
                                                        | 26/02/2025 | 2025NE226001 FOPAG SEDUC - FUNDEB 30% INFANTIL
 | 06 - Secretaria Mun. de Educação FOPAG SEDUC  FUNDEB 30% INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025
 | EMPENHADO | 84.552,22 |  | 
	
                                                        | 26/02/2025 | 2025NE226001 ANTÔNIO GUILHERME VILAÇA DA SILVA
 | 06 - Secretaria Mun. de Educação Deslocamento do servidor a Fortaleza-CE, no período de 26 a 27 de fevereiro de 2025.
 | EMPENHADO | 240,00 |  | 
	
                                                        | 26/02/2025 | 2025NE226001 WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
 | 07 - Secretaria de Infraestrutura Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de construção desti [...]
 | EMPENHADO | 10.658,55 |  | 
	
                                                        | 26/02/2025 | 2025NE224002 JOSÉ PEREIRA SOUSA
 | 02 - Secretaria de Governo Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Mossoró/RN, no período de 25 a 26 de fevereiro de 2025, conforme portaria nº 005/2025.
 | PAGO | 400,00 |  | 
	
                                                        | 26/02/2025 | 2025NE224001 RONIELLE BIZERRA DE LIMA
 | 02 - Secretaria de Governo Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Mossoró/RN, no período de 25 a 26 de fevereiro de 2025, conforme portaria nº 006/2025.
 | PAGO | 240,00 |  | 
	
                                                        | 26/02/2025 | 2025NE224001 ASSOCIAÇÃO HOSPITAL CENTENÁRIO DE PAU DOS FERROS
 | 08 - Fundo Municipal de Saude Serviços Médicos e Hospitalares em procedimentos cirúrgicos de Colecistectómica por videolaparoscopia para a paciente Raissa Maria Nunes da Silva, conforme documentação anexa.
 | PAGO | 8.060,00 |  | 
	
                                                        | 26/02/2025 | 2025NE220004 DICAL
 | 09 - Fundo Municipal de Assistencia Social Contratação da Concessionária Autorizada na realização dos serviços de 2ª revisão, com reposição de peças, dos veículos FIAT/ARGO 1.0, de placa RQJ3A87, FIAT/ARGO 1.0, de placa RQJ [...]
 | PAGO | 1.227,75 |  | 
	
                                                        | 26/02/2025 | 2025NE220003 DICAL
 | 09 - Fundo Municipal de Assistencia Social Contratação da Concessionária Autorizada na realização dos serviços de 2ª revisão, com reposição de peças, dos veículos FIAT/ARGO 1.0, de placa RQJ3A87, FIAT/ARGO 1.0, de placa RQJ [...]
 | PAGO | 1.061,25 |  | 
	
                                                        | 26/02/2025 | 2025NE205001 J & D ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME
 | 15 - Secretaria do Esporte e Lazer Aquisição de materiais esportivos, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.
 | PAGO | 13.920,00 |  | 
	
                                                        | 26/02/2025 | 2025NE205001 MARIA ROZINETE DA CONCEIÇÃO
 | 03 - Secretaria de Administração VALOR REFERENTE A PENSÃO ESPECIAL POR INDENIZAÇÃO JANEIRO 2025.
 | LIQUIDADO | 379,50 |  | 
	
                                                        | 26/02/2025 | 2025NE203008 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
 | 07 - Secretaria de Infraestrutura REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO CORPO DE BOMBEIROS NO EXERCÍCIO DE 2025.
 | PAGO | 135,62 |  | 
	
                                                        | 26/02/2025 | 2025NE203008 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
 | 07 - Secretaria de Infraestrutura REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO CORPO DE BOMBEIROS NO EXERCÍCIO DE 2025.
 | LIQUIDADO | 135,62 |  | 
	
                                                        | 26/02/2025 | 2025NE203007 BANCO DO BRASIL S/A
 | 06 - Secretaria Mun. de Educação VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA
 | PAGO | 12,69 |  | 
	
                                                        | 26/02/2025 | 2025NE203007 BANCO DO BRASIL S/A
 | 06 - Secretaria Mun. de Educação VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA
 | LIQUIDADO | 12,69 |  | 
	
                                                        | 26/02/2025 | 2025NE203004 BANCO DO BRASIL S/A
 | 06 - Secretaria Mun. de Educação VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DEBITO DE TARIFA BANCARIA
 | PAGO | 25,38 |  | 
	
                                                        | 26/02/2025 | 2025NE203004 M. J. Monteiro Fortes - ME
 | 09 - Fundo Municipal de Assistencia Social Aquisição de utensílios de copa e cozinha, conforme demanda oriunda da Secretaria Municipal de Desenvolvimento social e demais Unidades Administrativas vinculadas a mesma.
 | PAGO | 3.002,04 |  | 
	
                                                        | 26/02/2025 | 2025NE203004 M. J. Monteiro Fortes - ME
 | 09 - Fundo Municipal de Assistencia Social Aquisição de utensílios de copa e cozinha, conforme demanda oriunda da Secretaria Municipal de Desenvolvimento social e demais Unidades Administrativas vinculadas a mesma.
 | PAGO | 36,46 |  | 
	
                                                        | 26/02/2025 | 2025NE203004 BANCO DO BRASIL S/A
 | 06 - Secretaria Mun. de Educação VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DEBITO DE TARIFA BANCARIA
 | LIQUIDADO | 25,38 |  | 
	
                                                        | 26/02/2025 | 2025NE203003 M. J. Monteiro Fortes - ME
 | 09 - Fundo Municipal de Assistencia Social Aquisição de utensílios de copa e cozinha, conforme demanda oriunda da Secretaria Municipal de Desenvolvimento social e demais Unidades Administrativas vinculadas a mesma.
 | PAGO | 10,01 |  | 
	
                                                        | 26/02/2025 | 2025NE203003 M. J. Monteiro Fortes - ME
 | 09 - Fundo Municipal de Assistencia Social Aquisição de utensílios de copa e cozinha, conforme demanda oriunda da Secretaria Municipal de Desenvolvimento social e demais Unidades Administrativas vinculadas a mesma.
 | PAGO | 824,69 |  | 
	
                                                        | 26/02/2025 | 2025NE203002 M. J. Monteiro Fortes - ME
 | 09 - Fundo Municipal de Assistencia Social Aquisição de utensílios de copa e cozinha, conforme demanda oriunda da Secretaria Municipal de Desenvolvimento social e demais Unidades Administrativas vinculadas a mesma.
 | PAGO | 1.117,53 |  | 
	
                                                        | 26/02/2025 | 2025NE203002 JOSE WAGNER FEITOSA DA SILVA
 | 08 - Fundo Municipal de Saude Serviços de serralheria, marcenaria e soldas em geral, através de mão de obra qualificada, para manutenção do equipamento Castra Móvel, afim de atender as necessidades e o bom func [...]
 | PAGO | 282,75 |  | 
	
                                                        | 26/02/2025 | 2025NE203002 M. J. Monteiro Fortes - ME
 | 09 - Fundo Municipal de Assistencia Social Aquisição de utensílios de copa e cozinha, conforme demanda oriunda da Secretaria Municipal de Desenvolvimento social e demais Unidades Administrativas vinculadas a mesma.
 | PAGO | 13,57 |  | 
	
                                                        | 26/02/2025 | 2025NE201001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 | 10 - Secretaria de Finanças REFERENTE TARIFAS BANCARIAS.
 | PAGO | 16,20 |  | 
	
                                                        | 26/02/2025 | 2025NE201001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 | 10 - Secretaria de Finanças REFERENTE TARIFAS BANCARIAS.
 | LIQUIDADO | 16,20 |  | 
	
                                                        | 26/02/2025 | 2025NE130002 WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
 | 07 - Secretaria de Infraestrutura O presente Termo de Referência visa a autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa para fornecimento de ma [...]
 | LIQUIDADO | 6.820,28 |  | 
	
                                                        | 26/02/2025 | 2025NE129001 WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
 | 07 - Secretaria de Infraestrutura O presente Termo de Referência visa a autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa para fornecimento de ma [...]
 | LIQUIDADO | 13.088,64 |  | 
	
                                                        | 26/02/2025 | 2025NE127002 WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
 | 07 - Secretaria de Infraestrutura O presente Termo de Referência visa a autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa para fornecimento de ma [...]
 | LIQUIDADO | 11.274,35 |  | 
	
                                                        | 26/02/2025 | 2025NE124001 WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
 | 07 - Secretaria de Infraestrutura O presente Termo de Referência visa a autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa para fornecimento de ma [...]
 | LIQUIDADO | 6.070,44 |  | 
	
                                                        | 26/02/2025 | 2025NE123002 WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
 | 07 - Secretaria de Infraestrutura O presente Termo de Referência visa a autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa para fornecimento de ma [...]
 | LIQUIDADO | 10.181,20 |  | 
	
                                                        | 26/02/2025 | 2025NE121006 WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
 | 07 - Secretaria de Infraestrutura O presente Termo de Referência visa a autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa para fornecimento de ma [...]
 | LIQUIDADO | 7.377,91 |  | 
	
                                                        | 26/02/2025 | 2025NE120009 W S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
 | 08 - Fundo Municipal de Saude Aquisição de fraldas descartáveis geriátrica e infantil, referente ao mês de ajneiro de 2025
 | PAGO | 488,41 |  | 
	
                                                        | 26/02/2025 | 2025NE120002 L E PNEUS LTDA
 | 06 - Secretaria Mun. de Educação Aquisição de pneus, câmaras de ar, protetores de câmaras e baterias, destinadas a manutenção preventiva e corretiva dos veículos e maquinas pertencentes a frota da Secretaria Munic [...]
 | PAGO | 286,56 |  | 
	
                                                        | 26/02/2025 | 2025NE120002 L E PNEUS LTDA
 | 06 - Secretaria Mun. de Educação Aquisição de pneus, câmaras de ar, protetores de câmaras e baterias, destinadas a manutenção preventiva e corretiva dos veículos e maquinas pertencentes a frota da Secretaria Munic [...]
 | PAGO | 23.593,44 |  | 
	
                                                        | 26/02/2025 | 2025NE116006 WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
 | 07 - Secretaria de Infraestrutura O presente Termo de Referência visa a autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa para fornecimento de ma [...]
 | LIQUIDADO | 10.952,10 |  | 
	
                                                        | 26/02/2025 | 2025NE116005 WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
 | 07 - Secretaria de Infraestrutura O presente Termo de Referência visa a autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa para fornecimento de ma [...]
 | LIQUIDADO | 11.494,90 |  | 
	
                                                        | 26/02/2025 | 2025NE116004 WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
 | 07 - Secretaria de Infraestrutura O presente Termo de Referência visa a autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa para fornecimento de ma [...]
 | LIQUIDADO | 7.520,56 |  | 
	
                                                        | 26/02/2025 | 2025NE113002 WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
 | 07 - Secretaria de Infraestrutura O presente Termo de Referência visa a autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa para fornecimento de ma [...]
 | LIQUIDADO | 9.150,25 |  | 
	
                                                        | 26/02/2025 | 2025NE109004 WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
 | 07 - Secretaria de Infraestrutura O presente Termo de Referência visa a autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa para fornecimento de ma [...]
 | LIQUIDADO | 6.697,70 |  | 
	
                                                        | 26/02/2025 | 2025NE108002 WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
 | 07 - Secretaria de Infraestrutura O presente Termo de Referência visa a autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa para fornecimento de ma [...]
 | LIQUIDADO | 7.008,65 |  | 
	
                                                        | 26/02/2025 | 2025NE107010 JOSE WAGNER FEITOSA DA SILVA
 | 08 - Fundo Municipal de Saude Serviços de serralheria, marcenaria e soldas em geral, através de mão de obra qualificada, para manutenção da Unidade Básica de Saúde Maria Fiel de Souza, afim de atender as necess [...]
 | PAGO | 442,00 |  | 
	
                                                        | 26/02/2025 | 2025NE107003 WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
 | 07 - Secretaria de Infraestrutura O presente Termo de Referência visa a autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa para fornecimento de ma [...]
 | LIQUIDADO | 8.093,24 |  | 
	
                                                        | 26/02/2025 | 2025NE102128 TAMBRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
 | 08 - Fundo Municipal de Saude Serviços especializadas em Ortopedia na realização de Consultas Médicas, para atender as necessidades desta secretaria no âmbito da saúde pública, durante o mês de Janeiro de 2025.
 | PAGO | 941,28 |  | 
	
                                                        | 26/02/2025 | 2025NE102128 TAMBRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
 | 08 - Fundo Municipal de Saude Serviços especializadas em Ortopedia na realização de Consultas Médicas, para atender as necessidades desta secretaria no âmbito da saúde pública, durante o mês de Janeiro de 2025.
 | PAGO | 225,88 |  | 
	
                                                        | 26/02/2025 | 2025NE102128 TAMBRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
 | 08 - Fundo Municipal de Saude Serviços especializadas em Ortopedia na realização de Consultas Médicas, para atender as necessidades desta secretaria no âmbito da saúde pública, durante o mês de Janeiro de 2025.
 | PAGO | 17.658,44 |  | 
	
                                                        | 26/02/2025 | 2025NE102126 TAMBRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
 | 08 - Fundo Municipal de Saude Serviços especializados na realização de Exames de Endoscopia Digestiva Alta, para atender as necessidades desta secretaria no âmbito da saúde pública, durante o mês de Janeiro de  [...]
 | PAGO | 112,67 |  | 
	
                                                        | 26/02/2025 | 2025NE102126 TAMBRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
 | 08 - Fundo Municipal de Saude Serviços especializados na realização de Exames de Endoscopia Digestiva Alta, para atender as necessidades desta secretaria no âmbito da saúde pública, durante o mês de Janeiro de  [...]
 | PAGO | 469,49 |  | 
	
                                                        | 26/02/2025 | 2025NE102126 TAMBRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
 | 08 - Fundo Municipal de Saude Serviços especializados na realização de Exames de Endoscopia Digestiva Alta, para atender as necessidades desta secretaria no âmbito da saúde pública, durante o mês de Janeiro de  [...]
 | PAGO | 8.807,54 |  |