| Data | Número Credor
 | Orgão Histórico
 | Fase | Valor (R$) | Mais | 
                                
                                	
                                                        | 25/02/2025 | 2025NE225003 PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
 | 14 - Secretaria da Cultura e do Turismo Aquisição de gêneros alimentícios e hortifrutigranjeiros, a fim de atender a demanda de necessidades das Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas.
 | EMPENHADO | 452,80 |  | 
	
                                                        | 25/02/2025 | 2025NE225003 PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
 | 02 - Secretaria de Governo Aquisição de gêneros alimentícios e hortifrutigranjeiros, a fim de atender a demanda de necessidades das Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas.
 | EMPENHADO | 744,10 |  | 
	
                                                        | 25/02/2025 | 2025NE225003 PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
 | 07 - Secretaria de Infraestrutura Aquisição de gêneros alimentícios e hortifrutigranjeiros, a fim de atender a demanda de necessidades das Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas.
 | EMPENHADO | 411,20 |  | 
	
                                                        | 25/02/2025 | 2025NE225002 JAMY ALENCAR LIMA
 | 08 - Fundo Municipal de Saude Diária(s)  referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN no período    25 a 26 fevereiro    de 2025, conforme portar [...]
 | PAGO | 180,00 |  | 
	
                                                        | 25/02/2025 | 2025NE225002 JAMY ALENCAR LIMA
 | 08 - Fundo Municipal de Saude Diária(s)  referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN no período    25 a 26 fevereiro    de 2025, conforme portar [...]
 | LIQUIDADO | 180,00 |  | 
	
                                                        | 25/02/2025 | 2025NE225002 PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
 | 14 - Secretaria da Cultura e do Turismo Aquisição de material descartáveis, para atender a demanda das Unidades Administrativas do município de Pau dos Ferros/RN.
 | EMPENHADO | 692,08 |  | 
	
                                                        | 25/02/2025 | 2025NE225002 PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
 | 05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural Aquisição de gêneros alimentícios e hortifrutigranjeiros, a fim de atender a demanda de necessidades das Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas.
 | EMPENHADO | 350,00 |  | 
	
                                                        | 25/02/2025 | 2025NE225002 PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
 | 07 - Secretaria de Infraestrutura Aquisição de material descartáveis, para atender a demanda das Unidades Administrativas do município de Pau dos Ferros/RN.
 | EMPENHADO | 648,48 |  | 
	
                                                        | 25/02/2025 | 2025NE225002 JAMY ALENCAR LIMA
 | 08 - Fundo Municipal de Saude Diária(s)  referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN no período    25 a 26 fevereiro    de 2025, conforme portar [...]
 | EMPENHADO | 180,00 |  | 
	
                                                        | 25/02/2025 | 2025NE225002 PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
 | 03 - Secretaria de Administração Aquisição de gêneros alimentícios e hortifrutigranjeiros, a fim de atender a demanda de necessidades das Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas.
 | EMPENHADO | 182,80 |  | 
	
                                                        | 25/02/2025 | 2025NE225002 PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
 | 02 - Secretaria de Governo Aquisição de material descartáveis, para atender a demanda das Unidades Administrativas do município de Pau dos Ferros/RN.
 | EMPENHADO | 818,87 |  | 
	
                                                        | 25/02/2025 | 2025NE225002 PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
 | 04 - Secretaria do Meio Ambiente Aquisição de material de limpeza, a fim de suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas vinculadas a mesma.
 | EMPENHADO | 1.199,16 |  | 
	
                                                        | 25/02/2025 | 2025NE225001 EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS
 | 08 - Fundo Municipal de Saude Diária(s)  referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN no período   24 de fevereiro    de 2025, conforme portari [...]
 | PAGO | 60,00 |  | 
	
                                                        | 25/02/2025 | 2025NE225001 EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS
 | 08 - Fundo Municipal de Saude Diária(s)  referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN no período   24 de fevereiro    de 2025, conforme portari [...]
 | LIQUIDADO | 60,00 |  | 
	
                                                        | 25/02/2025 | 2025NE225001 PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
 | 04 - Secretaria do Meio Ambiente Aquisição de gêneros alimentícios e hortifrutigranjeiros, a fim de atender a demanda de necessidades das Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas.
 | EMPENHADO | 194,20 |  | 
	
                                                        | 25/02/2025 | 2025NE225001 PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
 | 14 - Secretaria da Cultura e do Turismo Aquisição de material de expediente, a fim de atender a demanda das Secretarias Municipais e suas Unidades Administrativas.
 | EMPENHADO | 345,34 |  | 
	
                                                        | 25/02/2025 | 2025NE225001 PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
 | 03 - Secretaria de Administração Aquisição de material de expediente, a fim de atender a demanda das Secretarias Municipais e suas Unidades Administrativas.
 | EMPENHADO | 379,55 |  | 
	
                                                        | 25/02/2025 | 2025NE225001 PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
 | 15 - Secretaria do Esporte e Lazer Aquisição de material de limpeza, a fim de suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas vinculadas a mesma.
 | EMPENHADO | 851,74 |  | 
	
                                                        | 25/02/2025 | 2025NE225001 PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
 | 07 - Secretaria de Infraestrutura Aquisição de material de expediente, a fim de atender a demanda das Secretarias Municipais e suas Unidades Administrativas.
 | EMPENHADO | 471,60 |  | 
	
                                                        | 25/02/2025 | 2025NE225001 PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
 | 02 - Secretaria de Governo Aquisição de material de expediente, a fim de atender a demanda das Secretarias Municipais e suas Unidades Administrativas.
 | EMPENHADO | 1.290,48 |  | 
	
                                                        | 25/02/2025 | 2025NE225001 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOANA MIRIM - ABJOM
 | 09 - Fundo Municipal de Assistencia Social O presente termo de convênio tem por objeto o desenvolvimento do Projeto de Estruturação da Rede Socioassistencial de Atenção as Pessoas Idosas na cidade de Pau dos Ferros/RN, com  [...]
 | EMPENHADO | 82.500,00 |  | 
	
                                                        | 25/02/2025 | 2025NE225001 PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
 | 05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural Aquisição de material descartáveis, para atender a demanda das Unidades Administrativas do município de Pau dos Ferros/RN.
 | EMPENHADO | 584,47 |  | 
	
                                                        | 25/02/2025 | 2025NE225001 PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
 | 12 - Secretaria de Tributação Aquisição de material de expediente, a fim de atender a demanda das Secretarias Municipais e suas Unidades Administrativas.
 | EMPENHADO | 467,47 |  | 
	
                                                        | 25/02/2025 | 2025NE225001 EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS
 | 08 - Fundo Municipal de Saude Diária(s)  referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN no período   24 de fevereiro    de 2025, conforme portari [...]
 | EMPENHADO | 60,00 |  | 
	
                                                        | 25/02/2025 | 2025NE224001 SERTAO OESTE GAS LTDA
 | 09 - Fundo Municipal de Assistencia Social Aquisição de Gás  GLP  e de Vasilhame de Botijão de Gás, a fim de suprir atender a demanda da Secretaria Municipal de Governo
 | LIQUIDADO | 600,00 |  | 
	
                                                        | 25/02/2025 | 2025NE224001 ASSOCIAÇÃO HOSPITAL CENTENÁRIO DE PAU DOS FERROS
 | 08 - Fundo Municipal de Saude Serviços Médicos e Hospitalares em procedimentos cirúrgicos de Colecistectómica por videolaparoscopia para a paciente Raissa Maria Nunes da Silva, conforme documentação anexa.
 | LIQUIDADO | 8.060,00 |  | 
	
                                                        | 25/02/2025 | 2025NE220004 DICAL
 | 09 - Fundo Municipal de Assistencia Social Contratação da Concessionária Autorizada na realização dos serviços de 2ª revisão, com reposição de peças, dos veículos FIAT/ARGO 1.0, de placa RQJ3A87, FIAT/ARGO 1.0, de placa RQJ [...]
 | LIQUIDADO | 1.227,75 |  | 
	
                                                        | 25/02/2025 | 2025NE220003 DICAL
 | 09 - Fundo Municipal de Assistencia Social Contratação da Concessionária Autorizada na realização dos serviços de 2ª revisão, com reposição de peças, dos veículos FIAT/ARGO 1.0, de placa RQJ3A87, FIAT/ARGO 1.0, de placa RQJ [...]
 | LIQUIDADO | 1.061,25 |  | 
	
                                                        | 25/02/2025 | 2025NE217002 WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
 | 06 - Secretaria Mun. de Educação Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de construção desti [...]
 | LIQUIDADO | 13.780,02 |  | 
	
                                                        | 25/02/2025 | 2025NE206004 ELIZANGELA ALYNE DE QUEIROZ FERNANDES FILGUEIRA 00975977407
 | 08 - Fundo Municipal de Saude Serviços de Gráficos personalizados na confecção de Materias diversos, destinados a atender as necessidades desta Secretaria Municipal de Saúde  SESAU e Setores Vinculados como Vi [...]
 | LIQUIDADO | 5.257,10 |  | 
	
                                                        | 25/02/2025 | 2025NE204001 ELIZANGELA ALYNE DE QUEIROZ FERNANDES FILGUEIRA 00975977407
 | 08 - Fundo Municipal de Saude Serviços de Gráficos personalizados na confecção de Materias diversos, destinados a atender as necessidades desta Secretaria Municipal de Saúde  SESAU e Setores Vinculados como Vi [...]
 | LIQUIDADO | 5.053,40 |  | 
	
                                                        | 25/02/2025 | 2025NE203009 WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
 | 06 - Secretaria Mun. de Educação Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de construção desti [...]
 | LIQUIDADO | 9.223,87 |  | 
	
                                                        | 25/02/2025 | 2025NE203002 POSTO BOLIVEL LTDA
 | 07 - Secretaria de Infraestrutura Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum, óleo diesel S-10 e óleo diesel BS500, para o abastecimento no município de  [...]
 | LIQUIDADO | 5.770,03 |  | 
	
                                                        | 25/02/2025 | 2025NE203001 POSTO BOLIVEL LTDA
 | 05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum, óleo diesel S-10 e óleo diesel BS500, para o abastecimento no município de  [...]
 | LIQUIDADO | 4.789,42 |  | 
	
                                                        | 25/02/2025 | 2025NE203001 POSTO BOLIVEL LTDA
 | 07 - Secretaria de Infraestrutura Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum, óleo diesel S-10 e óleo diesel BS500, para o abastecimento no município de  [...]
 | LIQUIDADO | 3.520,10 |  | 
	
                                                        | 25/02/2025 | 2025NE201001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 | 10 - Secretaria de Finanças REFERENTE TARIFAS BANCARIAS.
 | PAGO | 77,10 |  | 
	
                                                        | 25/02/2025 | 2025NE201001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 | 10 - Secretaria de Finanças REFERENTE TARIFAS BANCARIAS.
 | PAGO | 69,00 |  | 
	
                                                        | 25/02/2025 | 2025NE201001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 | 10 - Secretaria de Finanças REFERENTE TARIFAS BANCARIAS.
 | LIQUIDADO | 77,10 |  | 
	
                                                        | 25/02/2025 | 2025NE201001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 | 10 - Secretaria de Finanças REFERENTE TARIFAS BANCARIAS.
 | LIQUIDADO | 69,00 |  | 
	
                                                        | 25/02/2025 | 2025NE129005 UMBELINA FERNANDES NUNES
 | 08 - Fundo Municipal de Saude Locação de imóvel, na Rua Galdêncio Torquato, n° 49, bairro Princesinha do Oeste, neste município, destinado as instalações e funcionamento do Equipe de Agentes de Combates as Ende [...]
 | LIQUIDADO | 2.000,00 |  | 
	
                                                        | 25/02/2025 | 2025NE102138 ALCIVAM TURISMO
 | 08 - Fundo Municipal de Saude Serviços de Translado para a locomoção de pacientes em tratamento de Saúde, 1(um) no TRECHO PAU DOS FERROS/RN  FORTALEZA/CE  PAU DOS FERROS/RN (ida e/ou volta) e o outro no TRECH [...]
 | LIQUIDADO | 36.120,25 |  | 
	
                                                        | 25/02/2025 | 2025NE102004 BANCO DO BRASIL S/A
 | 10 - Secretaria de Finanças VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA
 | PAGO | 85,30 |  | 
	
                                                        | 25/02/2025 | 2025NE102004 BANCO DO BRASIL S/A
 | 10 - Secretaria de Finanças VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA
 | PAGO | 25,38 |  | 
	
                                                        | 25/02/2025 | 2025NE102004 BANCO DO BRASIL S/A
 | 10 - Secretaria de Finanças VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA
 | PAGO | 54,85 |  | 
	
                                                        | 25/02/2025 | 2025NE102004 BANCO DO BRASIL S/A
 | 10 - Secretaria de Finanças VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA
 | LIQUIDADO | 85,30 |  | 
	
                                                        | 25/02/2025 | 2025NE102004 BANCO DO BRASIL S/A
 | 10 - Secretaria de Finanças VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA
 | LIQUIDADO | 25,38 |  | 
	
                                                        | 25/02/2025 | 2025NE102004 BANCO DO BRASIL S/A
 | 10 - Secretaria de Finanças VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA
 | LIQUIDADO | 54,85 |  | 
	
                                                        | 25/02/2025 | 2025NE102001 IMPRENSA NACIONAL
 | 02 - Secretaria de Governo Processo de despesa para contratação do serviço de publicação de atos oficiais e demais matérias de interesse da Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros/RN no Diário de serviços de  [...]
 | PAGO | 1.797,56 |  | 
	
                                                        | 25/02/2025 | 2025NE102001 IMPRENSA NACIONAL
 | 02 - Secretaria de Governo Processo de despesa para contratação do serviço de publicação de atos oficiais e demais matérias de interesse da Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros/RN no Diário de serviços de  [...]
 | PAGO | 1.792,27 |  | 
	
                                                        | 25/02/2025 | 2025NE102001 IMPRENSA NACIONAL
 | 02 - Secretaria de Governo Processo de despesa para contratação do serviço de publicação de atos oficiais e demais matérias de interesse da Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros/RN no Diário de serviços de  [...]
 | PAGO | 1.502,28 |  | 
	
                                                        | 25/02/2025 | 2025NE102001 IMPRENSA NACIONAL
 | 02 - Secretaria de Governo Processo de despesa para contratação do serviço de publicação de atos oficiais e demais matérias de interesse da Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros/RN no Diário de serviços de  [...]
 | PAGO | 1.806,48 |  | 
	
                                                        | 25/02/2025 | 2025NE102001 IMPRENSA NACIONAL
 | 02 - Secretaria de Governo Processo de despesa para contratação do serviço de publicação de atos oficiais e demais matérias de interesse da Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros/RN no Diário de serviços de  [...]
 | PAGO | 1.726,09 |  | 
	
                                                        | 25/02/2025 | 2025NE102001 IMPRENSA NACIONAL
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 | PAGO | 1.786,05 |  | 
	
                                                        | 25/02/2025 | 2025NE102001 IMPRENSA NACIONAL
 | 02 - Secretaria de Governo Processo de despesa para contratação do serviço de publicação de atos oficiais e demais matérias de interesse da Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros/RN no Diário de serviços de  [...]
 | PAGO | 1.787,76 |  | 
	
                                                        | 25/02/2025 | 2025NE102001 IMPRENSA NACIONAL
 | 02 - Secretaria de Governo Processo de despesa para contratação do serviço de publicação de atos oficiais e demais matérias de interesse da Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros/RN no Diário de serviços de  [...]
 | PAGO | 1.792,44 |  | 
	
                                                        | 25/02/2025 | 2025NE102001 IMPRENSA NACIONAL
 | 02 - Secretaria de Governo Processo de despesa para contratação do serviço de publicação de atos oficiais e demais matérias de interesse da Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros/RN no Diário de serviços de  [...]
 | PAGO | 1.499,58 |  | 
	
                                                        | 25/02/2025 | 2025NE102001 IMPRENSA NACIONAL
 | 02 - Secretaria de Governo Processo de despesa para contratação do serviço de publicação de atos oficiais e demais matérias de interesse da Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros/RN no Diário de serviços de  [...]
 | PAGO | 1.815,84 |  | 
	
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 | 02 - Secretaria de Governo Processo de despesa para contratação do serviço de publicação de atos oficiais e demais matérias de interesse da Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros/RN no Diário de serviços de  [...]
 | PAGO | 1.811,16 |  | 
	
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 | 02 - Secretaria de Governo Processo de despesa para contratação do serviço de publicação de atos oficiais e demais matérias de interesse da Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros/RN no Diário de serviços de  [...]
 | LIQUIDADO | 1.797,56 |  | 
	
                                                        | 24/02/2025 | 2025NE224009 FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA
 | 08 - Fundo Municipal de Saude Diária(s) referente a viagem de servidores  a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período   22 a 23 de fevereiro de 2025, conforme portaria n [...]
 | PAGO | 120,00 |  |