| Data | Número Credor
 | Orgão Histórico
 | Fase | Valor (R$) | Mais | 
                                
                                	
                                                        | 24/02/2025 | 2025NE224009 FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA
 | 08 - Fundo Municipal de Saude Diária(s) referente a viagem de servidores  a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período   22 a 23 de fevereiro de 2025, conforme portaria n [...]
 | LIQUIDADO | 120,00 |  | 
	
                                                        | 24/02/2025 | 2025NE224009 FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA
 | 08 - Fundo Municipal de Saude Diária(s) referente a viagem de servidores  a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período   22 a 23 de fevereiro de 2025, conforme portaria n [...]
 | EMPENHADO | 120,00 |  | 
	
                                                        | 24/02/2025 | 2025NE224008 FRANCISCO EDNALDO DE ARAUJO PEREIRA
 | 08 - Fundo Municipal de Saude Diária(s) referente a viagem de servidores  a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período   22 a 23 de fevereiro de 2025, conforme portaria nº  [...]
 | PAGO | 180,00 |  | 
	
                                                        | 24/02/2025 | 2025NE224008 FRANCISCO EDNALDO DE ARAUJO PEREIRA
 | 08 - Fundo Municipal de Saude Diária(s) referente a viagem de servidores  a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período   22 a 23 de fevereiro de 2025, conforme portaria nº  [...]
 | LIQUIDADO | 180,00 |  | 
	
                                                        | 24/02/2025 | 2025NE224008 FRANCISCO EDNALDO DE ARAUJO PEREIRA
 | 08 - Fundo Municipal de Saude Diária(s) referente a viagem de servidores  a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período   22 a 23 de fevereiro de 2025, conforme portaria nº  [...]
 | EMPENHADO | 180,00 |  | 
	
                                                        | 24/02/2025 | 2025NE224007 ANTONIO ARIOSVALDO SILVEIRA GOMES
 | 08 - Fundo Municipal de Saude Diária(s)  referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN no período    24 a 25 fevereiro    de 2025, conforme portar [...]
 | PAGO | 180,00 |  | 
	
                                                        | 24/02/2025 | 2025NE224007 ANTONIO ARIOSVALDO SILVEIRA GOMES
 | 08 - Fundo Municipal de Saude Diária(s)  referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN no período    24 a 25 fevereiro    de 2025, conforme portar [...]
 | LIQUIDADO | 180,00 |  | 
	
                                                        | 24/02/2025 | 2025NE224007 ANTONIO ARIOSVALDO SILVEIRA GOMES
 | 08 - Fundo Municipal de Saude Diária(s)  referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN no período    24 a 25 fevereiro    de 2025, conforme portar [...]
 | EMPENHADO | 180,00 |  | 
	
                                                        | 24/02/2025 | 2025NE224006 JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES
 | 08 - Fundo Municipal de Saude Pagamento  Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de  Horizonte/CE no período  24  de fevereiro de 2025, confor [...]
 | PAGO | 120,00 |  | 
	
                                                        | 24/02/2025 | 2025NE224006 JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES
 | 08 - Fundo Municipal de Saude Pagamento  Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de  Horizonte/CE no período  24  de fevereiro de 2025, confor [...]
 | LIQUIDADO | 120,00 |  | 
	
                                                        | 24/02/2025 | 2025NE224006 JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES
 | 08 - Fundo Municipal de Saude Pagamento  Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de  Horizonte/CE no período  24  de fevereiro de 2025, confor [...]
 | EMPENHADO | 120,00 |  | 
	
                                                        | 24/02/2025 | 2025NE224005 PETRÔNIO CHAVES DA COSTA FREITAS
 | 08 - Fundo Municipal de Saude Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Cajazeiras/PB no período 24 a   25  de fevereiro de [...]
 | PAGO | 240,00 |  | 
	
                                                        | 24/02/2025 | 2025NE224005 PETRÔNIO CHAVES DA COSTA FREITAS
 | 08 - Fundo Municipal de Saude Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Cajazeiras/PB no período 24 a   25  de fevereiro de [...]
 | LIQUIDADO | 240,00 |  | 
	
                                                        | 24/02/2025 | 2025NE224005 PETRÔNIO CHAVES DA COSTA FREITAS
 | 08 - Fundo Municipal de Saude Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Cajazeiras/PB no período 24 a   25  de fevereiro de [...]
 | EMPENHADO | 240,00 |  | 
	
                                                        | 24/02/2025 | 2025NE224004 FRANCISCO LINDOGLACIO DE AQUINO ALMEIDA
 | 08 - Fundo Municipal de Saude Objeto/Observação: Diária(s)  referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN no período   25  de fevereiro de 2025, [...]
 | PAGO | 60,00 |  | 
	
                                                        | 24/02/2025 | 2025NE224004 FRANCISCO LINDOGLACIO DE AQUINO ALMEIDA
 | 08 - Fundo Municipal de Saude Objeto/Observação: Diária(s)  referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN no período   25  de fevereiro de 2025, [...]
 | LIQUIDADO | 60,00 |  | 
	
                                                        | 24/02/2025 | 2025NE224004 FRANCISCO LINDOGLACIO DE AQUINO ALMEIDA
 | 08 - Fundo Municipal de Saude Objeto/Observação: Diária(s)  referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN no período   25  de fevereiro de 2025, [...]
 | EMPENHADO | 60,00 |  | 
	
                                                        | 24/02/2025 | 2025NE224004 WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
 | 07 - Secretaria de Infraestrutura Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de construção desti [...]
 | EMPENHADO | 10.083,84 |  | 
	
                                                        | 24/02/2025 | 2025NE224003 MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
 | 08 - Fundo Municipal de Saude Objeto/Observação: Diária(s)  referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN no período   25  de fevereiro de 2025, [...]
 | PAGO | 60,00 |  | 
	
                                                        | 24/02/2025 | 2025NE224003 MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
 | 08 - Fundo Municipal de Saude Objeto/Observação: Diária(s)  referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN no período   25  de fevereiro de 2025, [...]
 | LIQUIDADO | 60,00 |  | 
	
                                                        | 24/02/2025 | 2025NE224003 MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
 | 08 - Fundo Municipal de Saude Objeto/Observação: Diária(s)  referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN no período   25  de fevereiro de 2025, [...]
 | EMPENHADO | 60,00 |  | 
	
                                                        | 24/02/2025 | 2025NE224003 WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
 | 07 - Secretaria de Infraestrutura Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de construção desti [...]
 | EMPENHADO | 10.703,20 |  | 
	
                                                        | 24/02/2025 | 2025NE224002 ANTÔNIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ
 | 08 - Fundo Municipal de Saude Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período  24 a 25 de fevereiro de 2025,  [...]
 | PAGO | 180,00 |  | 
	
                                                        | 24/02/2025 | 2025NE224002 A L DE OLIVEIRA MAIA REFRIGERACAO
 | 09 - Fundo Municipal de Assistencia Social Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de instalação, desinstalação e manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado, freezer, geladei [...]
 | LIQUIDADO | 290,00 |  | 
	
                                                        | 24/02/2025 | 2025NE224002 ANTÔNIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ
 | 08 - Fundo Municipal de Saude Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período  24 a 25 de fevereiro de 2025,  [...]
 | LIQUIDADO | 180,00 |  | 
	
                                                        | 24/02/2025 | 2025NE224002 JOSÉ PEREIRA SOUSA
 | 02 - Secretaria de Governo Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Mossoró/RN, no período de 25 a 26 de fevereiro de 2025, conforme portaria nº 005/2025.
 | LIQUIDADO | 400,00 |  | 
	
                                                        | 24/02/2025 | 2025NE224002 WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
 | 07 - Secretaria de Infraestrutura O presente Termo de Referência visa a autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa para fornecimento de ma [...]
 | EMPENHADO | 8.286,68 |  | 
	
                                                        | 24/02/2025 | 2025NE224002 A L DE OLIVEIRA MAIA REFRIGERACAO
 | 09 - Fundo Municipal de Assistencia Social Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de instalação, desinstalação e manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado, freezer, geladei [...]
 | EMPENHADO | 290,00 |  | 
	
                                                        | 24/02/2025 | 2025NE224002 ANTÔNIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ
 | 08 - Fundo Municipal de Saude Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período  24 a 25 de fevereiro de 2025,  [...]
 | EMPENHADO | 180,00 |  | 
	
                                                        | 24/02/2025 | 2025NE224002 JOSÉ PEREIRA SOUSA
 | 02 - Secretaria de Governo Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Mossoró/RN, no período de 25 a 26 de fevereiro de 2025, conforme portaria nº 005/2025.
 | EMPENHADO | 400,00 |  | 
	
                                                        | 24/02/2025 | 2025NE224001 RONIELLE BIZERRA DE LIMA
 | 02 - Secretaria de Governo Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Mossoró/RN, no período de 25 a 26 de fevereiro de 2025, conforme portaria nº 006/2025.
 | LIQUIDADO | 240,00 |  | 
	
                                                        | 24/02/2025 | 2025NE224001 ASSOCIAÇÃO HOSPITAL CENTENÁRIO DE PAU DOS FERROS
 | 08 - Fundo Municipal de Saude Serviços Médicos e Hospitalares em procedimentos cirúrgicos de Colecistectómica por videolaparoscopia para a paciente Raissa Maria Nunes da Silva, conforme documentação anexa.
 | EMPENHADO | 8.060,88 |  | 
	
                                                        | 24/02/2025 | 2025NE224001 M H F DE FREITAS EIRELI
 | 07 - Secretaria de Infraestrutura Aquisição de material de construção e materiais pré-moldados, a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura.
 | EMPENHADO | 12.767,80 |  | 
	
                                                        | 24/02/2025 | 2025NE224001 M H F DE FREITAS EIRELI
 | 05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural Contratação de empresa especializada na locação de máquinas, para realização dos serviços de corte de terras,  a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolv [...]
 | EMPENHADO | 34.248,63 |  | 
	
                                                        | 24/02/2025 | 2025NE224001 SERTAO OESTE GAS LTDA
 | 09 - Fundo Municipal de Assistencia Social Aquisição de Gás  GLP  e de Vasilhame de Botijão de Gás, a fim de suprir atender a demanda da Secretaria Municipal de Governo
 | EMPENHADO | 600,00 |  | 
	
                                                        | 24/02/2025 | 2025NE224001 RONIELLE BIZERRA DE LIMA
 | 02 - Secretaria de Governo Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Mossoró/RN, no período de 25 a 26 de fevereiro de 2025, conforme portaria nº 006/2025.
 | EMPENHADO | 240,00 |  | 
	
                                                        | 24/02/2025 | 2025NE221002 Rafaela Duarte de Almeida
 | 07 - Secretaria de Infraestrutura Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Horizonte/CE, no dia 24 de Fevereiro de 2025, conforme portaria nº 004/2025.
 | PAGO | 240,00 |  | 
	
                                                        | 24/02/2025 | 2025NE221001 MARY KALLIANNE FERNANDES DE OLIVEIRA
 | 02 - Secretaria de Governo Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Horizonte/CE, no dia 24 de fevereiro de 2025, conforme portaria nº 155/2025.
 | PAGO | 240,00 |  | 
	
                                                        | 24/02/2025 | 2025NE221001 PABLO EINSTEIN BATISTA
 | 07 - Secretaria de Infraestrutura Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Horizonte/CE, no dia 24 de Fevereiro de 2025, conforme portaria nº 005/2025.
 | PAGO | 240,00 |  | 
	
                                                        | 24/02/2025 | 2025NE219009 PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
 | 06 - Secretaria Mun. de Educação Aquisição de material de expediente, a fim de atender a demanda das Secretarias Municipais e suas Unidades Administrativas.
 | LIQUIDADO | 2.396,42 |  | 
	
                                                        | 24/02/2025 | 2025NE219008 PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
 | 06 - Secretaria Mun. de Educação Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
 | LIQUIDADO | 2.232,82 |  | 
	
                                                        | 24/02/2025 | 2025NE219006 PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
 | 06 - Secretaria Mun. de Educação Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
 | LIQUIDADO | 4.342,39 |  | 
	
                                                        | 24/02/2025 | 2025NE219004 PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
 | 06 - Secretaria Mun. de Educação Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
 | LIQUIDADO | 4.300,25 |  | 
	
                                                        | 24/02/2025 | 2025NE219001 FRIO MAXIMO REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZACAO LTDA EPP
 | 08 - Fundo Municipal de Saude Aquisição de peças de reposição (Compressor rotativo) para manutenção de Ar Condicionados (tombos n° 10741, n° 10524) pertencentes a Unidade Básica de Saúde Joana Cacilda de Bessa, [...]
 | LIQUIDADO | 2.780,00 |  | 
	
                                                        | 24/02/2025 | 2025NE218005 JOÃO VICTOR DO NASCIMENTO SOUZA
 | 02 - Secretaria de Governo Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 19 a 20 de fevereiro de 2025, conforme portaria nº 004/2025.
 | PAGO | 160,00 |  | 
	
                                                        | 24/02/2025 | 2025NE218003 ANA PAULA MARQUES DA COSTA FREIRE
 | 02 - Secretaria de Governo Justificamos que os valores foram referenciados e calculados conforme critérios estabelecidos na Lei Municipal nº  889/2002, e regulamentados pelo Decreto Municipal nº 1111/2005.
 | PAGO | 1.200,00 |  | 
	
                                                        | 24/02/2025 | 2025NE218002 JEANE LEONOR FERNANDES
 | 02 - Secretaria de Governo Justificamos que os valores foram referenciados e calculados conforme critérios estabelecidos na Lei Municipal nº  889/2002, e regulamentados pelo Decreto Municipal nº 1111/2005.
 | PAGO | 1.200,00 |  | 
	
                                                        | 24/02/2025 | 2025NE218001 MAIRA LOUISE FERNANDES ALVES
 | 02 - Secretaria de Governo Justificamos que os valores foram referenciados e calculados conforme critérios estabelecidos na Lei Municipal nº  889/2002, e regulamentados pelo Decreto Municipal nº 1111/2005.
 | PAGO | 1.440,00 |  | 
	
                                                        | 24/02/2025 | 2025NE217006 MELISSA REGINA DE SOUZA ROCHA
 | 10 - Secretaria de Finanças REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO (JETON), BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº 1.928/2023 QUE REGULAMENTA O FUNCIONAMENTO E A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS COLEGIADOS DE DECISÃO E ASSESSORAMENT [...]
 | PAGO | 1.700,00 |  | 
	
                                                        | 24/02/2025 | 2025NE217005 RENATA LEITE BESSA
 | 10 - Secretaria de Finanças REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO (JETON), BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº 1.928/2023 QUE REGULAMENTA O FUNCIONAMENTO E A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS COLEGIADOS DE DECISÃO E ASSESSORAMENT [...]
 | PAGO | 1.700,00 |  | 
	
                                                        | 24/02/2025 | 2025NE217004 KALINE KEILE SOUZA MEDEIROS
 | 10 - Secretaria de Finanças REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO (JETON), BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº 1.928/2023 QUE REGULAMENTA O FUNCIONAMENTO E A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS COLEGIADOS DE DECISÃO E ASSESSORAMENT [...]
 | PAGO | 1.700,00 |  | 
	
                                                        | 24/02/2025 | 2025NE217003 LARISSA SILVA FERREIRA ALVES
 | 10 - Secretaria de Finanças REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO (JETON), BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº 1.928/2023 QUE REGULAMENTA O FUNCIONAMENTO E A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS COLEGIADOS DE DECISÃO E ASSESSORAMENT [...]
 | PAGO | 1.700,00 |  | 
	
                                                        | 24/02/2025 | 2025NE217002 DAVID JHENISON SOARES FERNANDES
 | 10 - Secretaria de Finanças REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO (JETON), BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº 1.928/2023 QUE REGULAMENTA O FUNCIONAMENTO E A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS COLEGIADOS DE DECISÃO E ASSESSORAMENT [...]
 | PAGO | 1.700,00 |  | 
	
                                                        | 24/02/2025 | 2025NE217001 FRANCISCO TALLYS MATHEUS DE LIMA
 | 10 - Secretaria de Finanças REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO (JETON), BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº 1.928/2023 QUE REGULAMENTA O FUNCIONAMENTO E A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS COLEGIADOS DE DECISÃO E ASSESSORAMENT [...]
 | PAGO | 2.040,00 |  | 
	
                                                        | 24/02/2025 | 2025NE211004 ELIZANGELA ALYNE DE QUEIROZ FERNANDES FILGUEIRA 00975977407
 | 02 - Secretaria de Governo Contratação de empresa especializada na prestação de serviços gráficos, a fim de atender a demanda da Secretaria Municipal de Governo.
 | LIQUIDADO | 4.740,00 |  | 
	
                                                        | 24/02/2025 | 2025NE205007 RONIELLE BIZERRA DE LIMA
 | 02 - Secretaria de Governo PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
 | PAGO | 2.500,00 |  | 
	
                                                        | 24/02/2025 | 2025NE205006 PEDRO JULIO DE OLIVEIRA
 | 02 - Secretaria de Governo PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
 | PAGO | 2.200,00 |  | 
	
                                                        | 24/02/2025 | 2025NE205005 ILTON CARLOS PEREIRA BATISTA
 | 02 - Secretaria de Governo PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
 | PAGO | 2.280,00 |  | 
	
                                                        | 24/02/2025 | 2025NE205004 Hélio Gomes de Ferreira
 | 02 - Secretaria de Governo PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
 | PAGO | 2.460,00 |  | 
	
                                                        | 24/02/2025 | 2025NE205003 GILVAN GOMES DUARTE
 | 02 - Secretaria de Governo PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
 | PAGO | 2.480,00 |  |