| Data | 
                                        Número Credor | 
                                        Orgão Histórico | 
                                        Fase | 
                                        Valor (R$) | 
                                        Mais | 
                                
                                
                                	
                                                        | 11/02/2025 | 
                                                        2025NE122109 
                                                        W S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
                                                         |                                                                                                               
                                                        08 - Fundo Municipal de Saude 
                                                        Aquisição de Material Odontológico, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde - UBS, deste Município.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        39.031,88 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 11/02/2025 | 
                                                        2025NE122001 
                                                        MOISES NUNES DE MORAIS ME
                                                         |                                                                                                               
                                                        02 - Secretaria de Governo 
                                                        Para atender as demandas do DEMUTRAN.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        6.490,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 11/02/2025 | 
                                                        2025NE116001 
                                                        C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME
                                                         |                                                                                                               
                                                        11 - Secretaria do Planejamento e do Des. Eco 
                                                        Processo de despesa para locação de Imóvel, localizado na Avenida Getúlio Vargas, nº 1536, bairro Centro, neste Município, em favor da Empresa C.C.F. IMÓVEIS LTDA-ME, pessoa jurídi [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        600,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 11/02/2025 | 
                                                        2025NE116001 
                                                        ANTÔNIO CLÁUDIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA
                                                         |                                                                                                               
                                                        03 - Secretaria de Administração 
                                                        Termo de Contrato de locação de Imóvel, localizado na Avenida Getúlio Vargas, nº 1328, bairro centro, neste Município, em favor do Sr. Antônio Cláudio Alexandre, inscrito no CPF nº [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        1.300,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 11/02/2025 | 
                                                        2025NE116001 
                                                        C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME
                                                         |                                                                                                               
                                                        02 - Secretaria de Governo 
                                                        locação de um imóvel, localizado na Av Getúlio Vargas, nº 1911, Centro, Pau dos Ferros/RN, destinado a funcionalidade dos Setores: Departamento de Licitação e Contratos, Departamen [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        4.500,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 11/02/2025 | 
                                                        2025NE114002 
                                                        MOISES NUNES DE MORAIS ME
                                                         |                                                                                                               
                                                        04 - Secretaria do Meio Ambiente 
                                                        Para atender as demandas da SEMA.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        1.976,54 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 11/02/2025 | 
                                                        2025NE106011 
                                                        RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
                                                         |                                                                                                               
                                                        08 - Fundo Municipal de Saude 
                                                        Aquisição de Material Laboratorial, a fim de suprir as necessidades do Laboratório Municipal de Análises Clinicas.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        277,92 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 11/02/2025 | 
                                                        2025NE106003 
                                                        MOISES NUNES DE MORAIS ME
                                                         |                                                                                                               
                                                        09 - Fundo Municipal de Assistencia Social 
                                                        para atender as demandas da SEDES                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        5.835,92 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 11/02/2025 | 
                                                        2025NE102032 
                                                        C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME
                                                         |                                                                                                               
                                                        09 - Fundo Municipal de Assistencia Social 
                                                        Celebração do Termo de Contrato do Imóvel, localizado na Rua Hipólito Cassiano, nº 820, bairro Centro, neste Município, em favor da Empresa C.C.F. IMÓVEIS LTDA-ME, pessoa jurídica  [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        800,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 11/02/2025 | 
                                                        2025NE102017 
                                                        C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME
                                                         |                                                                                                               
                                                        09 - Fundo Municipal de Assistencia Social 
                                                        Processo de despesa para locação de imóvel, localizado na Rua Antístines Diógenes, nº 221, Centro, Pau dos Ferros/RN, em favor de CCF imóveis LTDA-ME, inscrita sob o CNPJ n° 23.342 [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        1.500,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        2025NE102016 
                                                        C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME
                                                         |                                                                                                               
                                                        09 - Fundo Municipal de Assistencia Social 
                                                        LOCAÇÃO DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE PINTO, Nº 94, PRINCESINHA DO OESTE, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS MANOEL DEODATO.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        1.650,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 11/02/2025 | 
                                                        2025NE102015 
                                                        C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME
                                                         |                                                                                                               
                                                        09 - Fundo Municipal de Assistencia Social 
                                                        processo de despesa para locação de Imóvel, localizado na Rua Uriel Fernandes da Silveira, s/n, bairro Bela Vista, neste Município, em favor da Empresa C.C.F. IMÓVEIS LTDA-ME, pess [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        2.200,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 11/02/2025 | 
                                                        2025NE102014 
                                                        C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME
                                                         |                                                                                                               
                                                        09 - Fundo Municipal de Assistencia Social 
                                                        Solicitamos a Vossa Excelência autorização para que seja processada a celebração do Termo de Contrato do Imóvel, localizado na Rua João de Aquino, centro, nº 142, neste Município,  [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        6.500,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 11/02/2025 | 
                                                        2025NE102013 
                                                        C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME
                                                         |                                                                                                               
                                                        09 - Fundo Municipal de Assistencia Social 
                                                        Solicitamos a Vossa Excelência autorização para que seja processada a celebração do Termo de Contrato do Imóvel, localizado na Rua João de Aquino, centro, nº 142, neste Município,  [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        6.500,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 11/02/2025 | 
                                                        2025NE102013 
                                                        QUEIROZ PESSOA CONSTRUCOES DE EDIFICIOS EIRELI
                                                         |                                                                                                               
                                                        07 - Secretaria de Infraestrutura 
                                                        Serviços de Manutenção, recomposição e revitalização de pavimentações em vias, logradouros e passeios públicos do Município de Pau dos Ferros/RN.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        26.570,46 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 11/02/2025 | 
                                                        2025NE102012 
                                                        C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME
                                                         |                                                                                                               
                                                        09 - Fundo Municipal de Assistencia Social 
                                                        Celebração do Termo de Contrato do Imóvel, localizado na Rua Hipólito Cassiano, nº 820, bairro Centro, neste Município, em favor da Empresa C.C.F. IMÓVEIS LTDA-ME, pessoa jurídica  [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        800,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        2025NE102011 
                                                        C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME
                                                         |                                                                                                               
                                                        09 - Fundo Municipal de Assistencia Social 
                                                        Locação de imóvel, localizado na Rua Hipólito Cassiano, nº 473, Centro, Pau dos Ferros/RN, em favor de CCF imóveis LTDA-ME, inscrita sob o CNPJ n° 23.342.243/0001-03, a fim de aten [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        2.200,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        2025NE102008 
                                                        FOPAG SEDRU- EFETIVO
                                                         |                                                                                                               
                                                        05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural 
                                                        VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        39.293,92 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 11/02/2025 | 
                                                        2025NE102007 
                                                        FOPAG - EFETIVOS SEGOV
                                                         |                                                                                                               
                                                        02 - Secretaria de Governo 
                                                        VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVRNO.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        3.063,59 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 11/02/2025 | 
                                                        2025NE102007 
                                                        FOPAG - EFETIVOS SEGOV
                                                         |                                                                                                               
                                                        02 - Secretaria de Governo 
                                                        VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVRNO.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        37.621,03 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 11/02/2025 | 
                                                        2025NE102007 
                                                        FOPAG - EFETIVOS SEGOV
                                                         |                                                                                                               
                                                        02 - Secretaria de Governo 
                                                        VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVRNO.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        51.025,03 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 11/02/2025 | 
                                                        2025NE102004 
                                                        BANCO DO BRASIL S/A
                                                         |                                                                                                               
                                                        10 - Secretaria de Finanças 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        216,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 11/02/2025 | 
                                                        2025NE102004 
                                                        BANCO DO BRASIL S/A
                                                         |                                                                                                               
                                                        10 - Secretaria de Finanças 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        100,15 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 11/02/2025 | 
                                                        2025NE102004 
                                                        FOPAG SEMA- EFETIVO
                                                         |                                                                                                               
                                                        04 - Secretaria do Meio Ambiente 
                                                        VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        51.426,80 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 11/02/2025 | 
                                                        2025NE102004 
                                                        FOPAG SEPLAN - EFETIVO
                                                         |                                                                                                               
                                                        11 - Secretaria do Planejamento e do Des. Eco 
                                                        VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        13.948,31 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 11/02/2025 | 
                                                        2025NE102004 
                                                        BANCO DO BRASIL S/A
                                                         |                                                                                                               
                                                        10 - Secretaria de Finanças 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        61,10 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 11/02/2025 | 
                                                        2025NE102004 
                                                        BANCO DO BRASIL S/A
                                                         |                                                                                                               
                                                        10 - Secretaria de Finanças 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        61,10 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 11/02/2025 | 
                                                        2025NE102004 
                                                        FOPAG SEMA- EFETIVO
                                                         |                                                                                                               
                                                        04 - Secretaria do Meio Ambiente 
                                                        VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        60.588,60 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        2025NE102004 
                                                        BANCO DO BRASIL S/A
                                                         |                                                                                                               
                                                        10 - Secretaria de Finanças 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        24,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 11/02/2025 | 
                                                        2025NE102004 
                                                        BANCO DO BRASIL S/A
                                                         |                                                                                                               
                                                        10 - Secretaria de Finanças 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        100,15 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 11/02/2025 | 
                                                        2025NE102004 
                                                        BANCO DO BRASIL S/A
                                                         |                                                                                                               
                                                        10 - Secretaria de Finanças 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        216,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 11/02/2025 | 
                                                        2025NE102004 
                                                        FOPAG SEPLAN - EFETIVO
                                                         |                                                                                                               
                                                        11 - Secretaria do Planejamento e do Des. Eco 
                                                        VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        15.586,66 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 11/02/2025 | 
                                                        2025NE102003 
                                                        ADEILTON ALVES DA CUNHA ME
                                                         |                                                                                                               
                                                        11 - Secretaria do Planejamento e do Des. Eco 
                                                        Solicita-se a Vossa Excelência a autorização para que seja instaurado o processo de despesa, para contratação de profissional para realização do trabalho de execução dos serviços g [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        3.580,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 11/02/2025 | 
                                                        2025NE102003 
                                                        FOPAG SECULT -EFETIVO
                                                         |                                                                                                               
                                                        14 - Secretaria da Cultura e do Turismo 
                                                        VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        1.058,18 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 11/02/2025 | 
                                                        2025NE102003 
                                                        FOPAG - EFETIVOS SEAD
                                                         |                                                                                                               
                                                        03 - Secretaria de Administração 
                                                        VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        51.778,06 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 11/02/2025 | 
                                                        2025NE102003 
                                                        FOPAG SECULT -EFETIVO
                                                         |                                                                                                               
                                                        14 - Secretaria da Cultura e do Turismo 
                                                        VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        15.631,50 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 11/02/2025 | 
                                                        2025NE102003 
                                                        FOPAG SEINFRA- EFETIVO
                                                         |                                                                                                               
                                                        07 - Secretaria de Infraestrutura 
                                                        VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        29.149,94 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 11/02/2025 | 
                                                        2025NE102003 
                                                        FOPAG SECULT -EFETIVO
                                                         |                                                                                                               
                                                        14 - Secretaria da Cultura e do Turismo 
                                                        VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        18.140,10 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 11/02/2025 | 
                                                        2025NE102001 
                                                        J D CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
                                                         |                                                                                                               
                                                        07 - Secretaria de Infraestrutura 
                                                        Contratação de empresa destinada a execução da "IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, localizado no  (Bairro Domingos Gameleira e João XXI [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        3.812,76 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 11/02/2025 | 
                                                        2025NE102001 
                                                        IMPRENSA NACIONAL
                                                         |                                                                                                               
                                                        02 - Secretaria de Governo 
                                                        Processo de despesa para contratação do serviço de publicação de atos oficiais e demais matérias de interesse da Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros/RN no Diário de serviços de  [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        978,57 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 11/02/2025 | 
                                                        2025NE102001 
                                                        J D CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
                                                         |                                                                                                               
                                                        07 - Secretaria de Infraestrutura 
                                                        Contratação de empresa destinada a execução da "IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, localizado no  (Bairro Domingos Gameleira e João XXI [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        186.825,02 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 11/02/2025 | 
                                                        2025NE102001 
                                                        TCHARLES DE AQUINO F DO ESPIRITO SANTO
                                                         |                                                                                                               
                                                        04 - Secretaria do Meio Ambiente 
                                                        Contratação de empresa para serviço de locação de 02 (dois) Caminhões, médio porte, com motorista, Tipo F400 ou similar, carroceria de madeira, capacidade mínima de carga 2.900 KG.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        110,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 11/02/2025 | 
                                                        2025NE102001 
                                                        IMPRENSA NACIONAL
                                                         |                                                                                                               
                                                        02 - Secretaria de Governo 
                                                        Processo de despesa para contratação do serviço de publicação de atos oficiais e demais matérias de interesse da Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros/RN no Diário de serviços de  [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        943,37 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 11/02/2025 | 
                                                        2025NE102001 
                                                        FOPAG SETRI -EFETIVO
                                                         |                                                                                                               
                                                        12 - Secretaria de Tributação 
                                                        VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        50.824,95 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 11/02/2025 | 
                                                        2025NE102001 
                                                        FOPAG - EFETIVOS SEFIN
                                                         |                                                                                                               
                                                        10 - Secretaria de Finanças 
                                                        VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        12.177,88 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 11/02/2025 | 
                                                        2025NE102001 
                                                        TCHARLES DE AQUINO F DO ESPIRITO SANTO
                                                         |                                                                                                               
                                                        04 - Secretaria do Meio Ambiente 
                                                        Contratação de empresa para serviço de locação de 02 (dois) Caminhões, médio porte, com motorista, Tipo F400 ou similar, carroceria de madeira, capacidade mínima de carga 2.900 KG.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        5.390,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 11/02/2025 | 
                                                        2025NE102001 
                                                        ADEILTON ALVES DA CUNHA ME
                                                         |                                                                                                               
                                                        11 - Secretaria do Planejamento e do Des. Eco 
                                                        Solicita-se a Vossa Excelência a autorização para que seja instaurado o processo de despesa, para contratação de profissional para realização do trabalho de execução dos serviços g [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        3.580,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 11/02/2025 | 
                                                        2025NE102001 
                                                        FOPAG SETRI -EFETIVO
                                                         |                                                                                                               
                                                        12 - Secretaria de Tributação 
                                                        VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        5.971,88 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 11/02/2025 | 
                                                        2025NE102001 
                                                        FOPAG - EFETIVOS SEFIN
                                                         |                                                                                                               
                                                        10 - Secretaria de Finanças 
                                                        VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        14.147,40 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 11/02/2025 | 
                                                        2025NE102001 
                                                        IMPRENSA NACIONAL
                                                         |                                                                                                               
                                                        02 - Secretaria de Governo 
                                                        Processo de despesa para contratação do serviço de publicação de atos oficiais e demais matérias de interesse da Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros/RN no Diário de serviços de  [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        953,99 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 10/02/2025 | 
                                                        2025NE210016 
                                                        ABRAHÃO MELO MOREIRA PALHANO EPP
                                                         |                                                                                                               
                                                        08 - Fundo Municipal de Saude 
                                                        Aquisição de Material de Expediente, para suprir as necessidades do Centro de Especialidades Médicas - CEM, deste município.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        1.116,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 10/02/2025 | 
                                                        2025NE210015 
                                                        ABRAHÃO MELO MOREIRA PALHANO EPP
                                                         |                                                                                                               
                                                        08 - Fundo Municipal de Saude 
                                                        Aquisição de Material de Expediente, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde, deste município.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        5.835,18 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 10/02/2025 | 
                                                        2025NE210014 
                                                        FRANCISCO EDNALDO DE ARAUJO PEREIRA
                                                         |                                                                                                               
                                                        08 - Fundo Municipal de Saude 
                                                        Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período    09 a 10 de fevereiro de 20 [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        120,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 10/02/2025 | 
                                                        2025NE210014 
                                                        FRANCISCO EDNALDO DE ARAUJO PEREIRA
                                                         |                                                                                                               
                                                        08 - Fundo Municipal de Saude 
                                                        Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período    09 a 10 de fevereiro de 20 [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        120,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 10/02/2025 | 
                                                        2025NE210014 
                                                        FRANCISCO EDNALDO DE ARAUJO PEREIRA
                                                         |                                                                                                               
                                                        08 - Fundo Municipal de Saude 
                                                        Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período    09 a 10 de fevereiro de 20 [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        120,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 10/02/2025 | 
                                                        2025NE210013 
                                                        DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
                                                         |                                                                                                               
                                                        08 - Fundo Municipal de Saude 
                                                        Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período   10 a  11 de fevereiro de 20 [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        180,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 10/02/2025 | 
                                                        2025NE210013 
                                                        DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
                                                         |                                                                                                               
                                                        08 - Fundo Municipal de Saude 
                                                        Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período   10 a  11 de fevereiro de 20 [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        180,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 10/02/2025 | 
                                                        2025NE210013 
                                                        DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
                                                         |                                                                                                               
                                                        08 - Fundo Municipal de Saude 
                                                        Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período   10 a  11 de fevereiro de 20 [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        180,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 10/02/2025 | 
                                                        2025NE210012 
                                                        MARCELO AUGUSTO DE QUEIROZ LIMA
                                                         |                                                                                                               
                                                        08 - Fundo Municipal de Saude 
                                                        Pagamento  Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Currais Novos/RN, no período    11   de fevereiro de 2025, [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        60,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 10/02/2025 | 
                                                        2025NE210012 
                                                        MARCELO AUGUSTO DE QUEIROZ LIMA
                                                         |                                                                                                               
                                                        08 - Fundo Municipal de Saude 
                                                        Pagamento  Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Currais Novos/RN, no período    11   de fevereiro de 2025, [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        60,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
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