| Data | Número Credor
 | Orgão Histórico
 | Fase | Valor (R$) | Mais | 
                                
                                	
                                                        | 21/02/2025 | 2025NE102020 POSTO BOLIVEL LTDA
 | 06 - Secretaria Mun. de Educação Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum, óleo diesel S-10 e óleo diesel BS500, para o abastecimento no município de  [...]
 | PAGO | 19,92 |  | 
	
                                                        | 21/02/2025 | 2025NE102017 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
 | 02 - Secretaria de Governo Contratação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), visando atender às atividades administrativas da Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros com serviços postais, caix [...]
 | PAGO | 5.525,91 |  | 
	
                                                        | 21/02/2025 | 2025NE102005 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
 | 10 - Secretaria de Finanças VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL
 | PAGO | 6.160,07 |  | 
	
                                                        | 21/02/2025 | 2025NE102005 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
 | 10 - Secretaria de Finanças VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL
 | PAGO | 3.640,81 |  | 
	
                                                        | 21/02/2025 | 2025NE102004 BANCO DO BRASIL S/A
 | 10 - Secretaria de Finanças VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA
 | PAGO | 264,15 |  | 
	
                                                        | 21/02/2025 | 2025NE102004 BANCO DO BRASIL S/A
 | 10 - Secretaria de Finanças VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA
 | PAGO | 29,67 |  | 
	
                                                        | 21/02/2025 | 2025NE102004 BANCO DO BRASIL S/A
 | 10 - Secretaria de Finanças VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA
 | PAGO | 38,07 |  | 
	
                                                        | 21/02/2025 | 2025NE102004 BANCO DO BRASIL S/A
 | 10 - Secretaria de Finanças VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA
 | LIQUIDADO | 264,15 |  | 
	
                                                        | 21/02/2025 | 2025NE102004 BANCO DO BRASIL S/A
 | 10 - Secretaria de Finanças VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA
 | LIQUIDADO | 29,67 |  | 
	
                                                        | 21/02/2025 | 2025NE102004 BANCO DO BRASIL S/A
 | 10 - Secretaria de Finanças VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA
 | LIQUIDADO | 38,07 |  | 
	
                                                        | 20/02/2025 | 2025NE220025 ANTÔNIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ
 | 08 - Fundo Municipal de Saude Diária(s) referente a viagem de servidores  a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período   20 a 21 de fevereiro de 2025, conforme portaria nº  [...]
 | PAGO | 180,00 |  | 
	
                                                        | 20/02/2025 | 2025NE220025 ANTÔNIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ
 | 08 - Fundo Municipal de Saude Diária(s) referente a viagem de servidores  a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período   20 a 21 de fevereiro de 2025, conforme portaria nº  [...]
 | LIQUIDADO | 180,00 |  | 
	
                                                        | 20/02/2025 | 2025NE220025 ANTÔNIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ
 | 08 - Fundo Municipal de Saude Diária(s) referente a viagem de servidores  a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período   20 a 21 de fevereiro de 2025, conforme portaria nº  [...]
 | EMPENHADO | 180,00 |  | 
	
                                                        | 20/02/2025 | 2025NE220024 FRANCISCO LINDOGLACIO DE AQUINO ALMEIDA
 | 08 - Fundo Municipal de Saude Diária(s) referente a viagem de servidores  a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período   20 a 21 de fevereiro de 2025, conforme portaria nº  [...]
 | PAGO | 180,00 |  | 
	
                                                        | 20/02/2025 | 2025NE220024 FRANCISCO LINDOGLACIO DE AQUINO ALMEIDA
 | 08 - Fundo Municipal de Saude Diária(s) referente a viagem de servidores  a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período   20 a 21 de fevereiro de 2025, conforme portaria nº  [...]
 | LIQUIDADO | 180,00 |  | 
	
                                                        | 20/02/2025 | 2025NE220024 FRANCISCO LINDOGLACIO DE AQUINO ALMEIDA
 | 08 - Fundo Municipal de Saude Diária(s) referente a viagem de servidores  a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período   20 a 21 de fevereiro de 2025, conforme portaria nº  [...]
 | EMPENHADO | 180,00 |  | 
	
                                                        | 20/02/2025 | 2025NE220023 ANTONIO ARIOSVALDO SILVEIRA GOMES
 | 08 - Fundo Municipal de Saude Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período  20 a 21 de fevereiro de 2025, conforme portaria n [...]
 | PAGO | 180,00 |  | 
	
                                                        | 20/02/2025 | 2025NE220023 ANTONIO ARIOSVALDO SILVEIRA GOMES
 | 08 - Fundo Municipal de Saude Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período  20 a 21 de fevereiro de 2025, conforme portaria n [...]
 | LIQUIDADO | 180,00 |  | 
	
                                                        | 20/02/2025 | 2025NE220023 ANTONIO ARIOSVALDO SILVEIRA GOMES
 | 08 - Fundo Municipal de Saude Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período  20 a 21 de fevereiro de 2025, conforme portaria n [...]
 | EMPENHADO | 180,00 |  | 
	
                                                        | 20/02/2025 | 2025NE220022 MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
 | 08 - Fundo Municipal de Saude Pagamento  Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN no período   24  de fevereiro de 2025, conforme [...]
 | EMPENHADO | 60,00 |  | 
	
                                                        | 20/02/2025 | 2025NE220021 JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES
 | 08 - Fundo Municipal de Saude Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Sousa/PB, no período  20 a 21  de fevereiro de 202 [...]
 | PAGO | 240,00 |  | 
	
                                                        | 20/02/2025 | 2025NE220021 JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES
 | 08 - Fundo Municipal de Saude Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Sousa/PB, no período  20 a 21  de fevereiro de 202 [...]
 | LIQUIDADO | 240,00 |  | 
	
                                                        | 20/02/2025 | 2025NE220021 JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES
 | 08 - Fundo Municipal de Saude Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Sousa/PB, no período  20 a 21  de fevereiro de 202 [...]
 | EMPENHADO | 240,00 |  | 
	
                                                        | 20/02/2025 | 2025NE220020 DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
 | 08 - Fundo Municipal de Saude Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período  20 a 21  de fevereiro de 202 [...]
 | PAGO | 180,00 |  | 
	
                                                        | 20/02/2025 | 2025NE220020 DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
 | 08 - Fundo Municipal de Saude Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período  20 a 21  de fevereiro de 202 [...]
 | LIQUIDADO | 180,00 |  | 
	
                                                        | 20/02/2025 | 2025NE220020 DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
 | 08 - Fundo Municipal de Saude Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período  20 a 21  de fevereiro de 202 [...]
 | EMPENHADO | 180,00 |  | 
	
                                                        | 20/02/2025 | 2025NE220019 DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
 | 08 - Fundo Municipal de Saude Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período   19 a 20  de fevereiro de  [...]
 | PAGO | 120,00 |  | 
	
                                                        | 20/02/2025 | 2025NE220019 DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
 | 08 - Fundo Municipal de Saude Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período   19 a 20  de fevereiro de  [...]
 | LIQUIDADO | 120,00 |  | 
	
                                                        | 20/02/2025 | 2025NE220019 DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
 | 08 - Fundo Municipal de Saude Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período   19 a 20  de fevereiro de  [...]
 | EMPENHADO | 120,00 |  | 
	
                                                        | 20/02/2025 | 2025NE220018 J P COMERCIO SERVICOS E PECAS LTDA ME
 | 08 - Fundo Municipal de Saude Serviços de Manutenção Corretiva e Preventiva a fim de atender as necessidades do veículo Fiat MOBI de Placa: RGK-0D53, pertencente a frota desta Secretaria Municipal de Saúde.
 | EMPENHADO | 1.047,60 |  | 
	
                                                        | 20/02/2025 | 2025NE220017 J P COMERCIO SERVICOS E PECAS LTDA ME
 | 08 - Fundo Municipal de Saude Aquisição Peças e Acessórios para Manutenção Corretiva e Preventiva do veículo SPIN de Placa: RQB-0A95, pertencente a frota desta Secretaria Municipal de Saúde.
 | EMPENHADO | 5.895,00 |  | 
	
                                                        | 20/02/2025 | 2025NE220016 J P COMERCIO SERVICOS E PECAS LTDA ME
 | 08 - Fundo Municipal de Saude Serviços de Manutenção Corretiva e Preventiva a fim de atender as necessidades do veículo SPIN de Placa: RQB-0A95, pertencente a frota desta Secretaria Municipal de Saúde.
 | EMPENHADO | 1.164,00 |  | 
	
                                                        | 20/02/2025 | 2025NE220015 J P COMERCIO SERVICOS E PECAS LTDA ME
 | 08 - Fundo Municipal de Saude Aquisição Peças e Acessórios para Manutenção Corretiva e Preventiva do veículo Fiat Argo de Placa: OJY-1D07, pertencente a frota desta Secretaria Municipal de Saúde.
 | EMPENHADO | 2.652,75 |  | 
	
                                                        | 20/02/2025 | 2025NE220014 J P COMERCIO SERVICOS E PECAS LTDA ME
 | 08 - Fundo Municipal de Saude Serviços de Manutenção Corretiva e Preventiva a fim de atender as necessidades do veículo Fiat Argo de Placa: OJY-1D07, pertencente a frota desta Secretaria Municipal de Saúde.
 | EMPENHADO | 698,40 |  | 
	
                                                        | 20/02/2025 | 2025NE220013 J P COMERCIO SERVICOS E PECAS LTDA ME
 | 08 - Fundo Municipal de Saude Aquisição Peças e Acessórios para Manutenção Corretiva e Preventiva do veículo Fiat MOBI de Placa: RGE-2I53, pertencente a frota desta Secretaria Municipal de Saúde.
 | EMPENHADO | 8.253,00 |  | 
	
                                                        | 20/02/2025 | 2025NE220012 J P COMERCIO SERVICOS E PECAS LTDA ME
 | 08 - Fundo Municipal de Saude Serviços de Manutenção Corretiva e Preventiva a fim de atender as necessidades do veículo Fiat MOBI de Placa: RGE-2I53, pertencente a frota desta Secretaria Municipal de Saúde.
 | EMPENHADO | 6.984,00 |  | 
	
                                                        | 20/02/2025 | 2025NE220011 J P COMERCIO SERVICOS E PECAS LTDA ME
 | 08 - Fundo Municipal de Saude Serviços de Manutenção Corretiva e Preventiva a fim de atender as necessidades do veículo Fiat Argo de Placa: OJY-1D07, pertencente a frota desta Secretaria Municipal de Saúde.
 | EMPENHADO | 1.746,00 |  | 
	
                                                        | 20/02/2025 | 2025NE220010 J P COMERCIO SERVICOS E PECAS LTDA ME
 | 08 - Fundo Municipal de Saude Serviços de Manutenção Corretiva e Preventiva a fim de atender as necessidades do veículo Fiat Argo de Placa: RGG-4I02, pertencente a frota desta Secretaria Municipal de Saúde.
 | EMPENHADO | 2.619,00 |  | 
	
                                                        | 20/02/2025 | 2025NE220009 J P COMERCIO SERVICOS E PECAS LTDA ME
 | 08 - Fundo Municipal de Saude Serviços de Manutenção Corretiva e Preventiva a fim de atender as necessidades do veículo Fiat MOBI de Placa: RGJ-9F33, pertencente a frota desta Secretaria Municipal de Saúde.
 | EMPENHADO | 5.529,00 |  | 
	
                                                        | 20/02/2025 | 2025NE220008 J P COMERCIO SERVICOS E PECAS LTDA ME
 | 08 - Fundo Municipal de Saude Aquisição Peças e Acessórios para Manutenção Corretiva e Preventiva do veículo Fiat MOBI de Placa: RGJ-9F33, pertencente a frota desta Secretaria Municipal de Saúde
 | EMPENHADO | 5.529,00 |  | 
	
                                                        | 20/02/2025 | 2025NE220007 J P COMERCIO SERVICOS E PECAS LTDA ME
 | 08 - Fundo Municipal de Saude Serviços de Manutenção Corretiva e Preventiva a fim de atender as necessidades do veículo Fiat Mobi de Placa: QGJ-0756, pertencente a frota desta Secretaria Municipal de Saúde.
 | EMPENHADO | 1.047,60 |  | 
	
                                                        | 20/02/2025 | 2025NE220006 J P COMERCIO SERVICOS E PECAS LTDA ME
 | 08 - Fundo Municipal de Saude Aquisição Peças e Acessórios para Manutenção Corretiva e Preventiva do veículo Fiat Argo de Placa: RGG-4I11, pertencente a frota desta Secretaria Municipal de Saúde.
 | EMPENHADO | 2.358,00 |  | 
	
                                                        | 20/02/2025 | 2025NE220005 HUDSON GUTEMBERG TEIXEIRA COSTA
 | 09 - Fundo Municipal de Assistencia Social Diárias para custear deslocamento a cidade de João Pessoa PB, com a finalidade de transportar usuário, em decorrência de guarda judicial, buscar menor em aeroport, na cidade suprac [...]
 | LIQUIDADO | 360,00 |  | 
	
                                                        | 20/02/2025 | 2025NE220005 HUDSON GUTEMBERG TEIXEIRA COSTA
 | 09 - Fundo Municipal de Assistencia Social Diárias para custear deslocamento a cidade de João Pessoa PB, com a finalidade de transportar usuário, em decorrência de guarda judicial, buscar menor em aeroport, na cidade suprac [...]
 | EMPENHADO | 360,00 |  | 
	
                                                        | 20/02/2025 | 2025NE220005 J P COMERCIO SERVICOS E PECAS LTDA ME
 | 08 - Fundo Municipal de Saude Serviços de Manutenção Corretiva e Preventiva a fim de atender as necessidades do veículo Fiat Argo de Placa: RGG-4I11, pertencente a frota desta Secretaria Municipal de Saúde.
 | EMPENHADO | 3.783,00 |  | 
	
                                                        | 20/02/2025 | 2025NE220004 DICAL
 | 09 - Fundo Municipal de Assistencia Social Contratação da Concessionária Autorizada na realização dos serviços de 2ª revisão, com reposição de peças, dos veículos FIAT/ARGO 1.0, de placa RQJ3A87, FIAT/ARGO 1.0, de placa RQJ [...]
 | EMPENHADO | 1.227,75 |  | 
	
                                                        | 20/02/2025 | 2025NE220004 A L DE OLIVEIRA MAIA REFRIGERACAO
 | 06 - Secretaria Mun. de Educação Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de instalação, desinstalação e manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado, freezer, geladei [...]
 | EMPENHADO | 710,00 |  | 
	
                                                        | 20/02/2025 | 2025NE220003 DICAL
 | 09 - Fundo Municipal de Assistencia Social Contratação da Concessionária Autorizada na realização dos serviços de 2ª revisão, com reposição de peças, dos veículos FIAT/ARGO 1.0, de placa RQJ3A87, FIAT/ARGO 1.0, de placa RQJ [...]
 | EMPENHADO | 1.061,25 |  | 
	
                                                        | 20/02/2025 | 2025NE220003 A L DE OLIVEIRA MAIA REFRIGERACAO
 | 06 - Secretaria Mun. de Educação Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de instalação, desinstalação e manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado, freezer, geladei [...]
 | EMPENHADO | 710,00 |  | 
	
                                                        | 20/02/2025 | 2025NE220003 WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
 | 07 - Secretaria de Infraestrutura Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de construção desti [...]
 | EMPENHADO | 10.276,78 |  | 
	
                                                        | 20/02/2025 | 2025NE220002 WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
 | 07 - Secretaria de Infraestrutura O presente Termo de Referência visa a autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa para fornecimento de ma [...]
 | EMPENHADO | 10.656,39 |  | 
	
                                                        | 20/02/2025 | 2025NE220002 M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP
 | 09 - Fundo Municipal de Assistencia Social Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registo de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de informática, atra [...]
 | EMPENHADO | 1.689,00 |  | 
	
                                                        | 20/02/2025 | 2025NE220002 M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP
 | 06 - Secretaria Mun. de Educação Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registo de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de informática, atra [...]
 | EMPENHADO | 10.710,00 |  | 
	
                                                        | 20/02/2025 | 2025NE220001 M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP
 | 09 - Fundo Municipal de Assistencia Social Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registo de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de informática, atra [...]
 | EMPENHADO | 1.338,00 |  | 
	
                                                        | 20/02/2025 | 2025NE220001 M. L. Q. CONSTRUCÕES E SERVIÇOS EIRELI
 | 07 - Secretaria de Infraestrutura 2ª Chamada Contratação de empresa especializada na confecção e instalação de Jazigos Pré-moldados, para serem instalados no Cemitério Parque da Saudade, localizado na Rua Vereador  [...]
 | EMPENHADO | 15.490,00 |  | 
	
                                                        | 20/02/2025 | 2025NE220001 ABRAHÃO MELO MOREIRA PALHANO EPP
 | 12 - Secretaria de Tributação Aquisição de material de expediente, a fim de atender a demanda das Secretarias Municipais e suas Unidades Administrativas.
 | EMPENHADO | 342,56 |  | 
	
                                                        | 20/02/2025 | 2025NE220001 F N FERNANDES & CIA LTDA
 | 06 - Secretaria Mun. de Educação Aquisição de tecidos e aviamentos, com a finalidade de atender as necessidades da Secretaria de Governo e demais Unidades Administrativas.
 | EMPENHADO | 2.098,72 |  | 
	
                                                        | 20/02/2025 | 2025NE219003 SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
 | 06 - Secretaria Mun. de Educação Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
 | LIQUIDADO | 1.561,33 |  | 
	
                                                        | 20/02/2025 | 2025NE219002 SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
 | 06 - Secretaria Mun. de Educação Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
 | LIQUIDADO | 3.224,66 |  | 
	
                                                        | 20/02/2025 | 2025NE219001 SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
 | 06 - Secretaria Mun. de Educação Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
 | LIQUIDADO | 7.026,81 |  |